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哈哈老师
需要在支票上盖章在银行预留的印章就行了 查看全部回复
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购买的黄金记入短期投资里面 查看全部回复
4572
而已老师
只要正常计提了社保就按以前月份的方法扣就可以啊 查看全部回复
4500
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5040
Annina老师
每个银行有银行的要求和规定,按照银行要求处理 查看全部回复
5526
七七
原因有很多种啊,漏记啊,输入错误,时间性差异啊,具体得看情况 查看全部回复
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意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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对,就是银行余额,可以在网银也可以去银行对 查看全部回复
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这个没有有效期 查看全部回复
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您是的明细指的什么呢? 查看全部回复
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对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
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可以的,坏处员工没有归属感,好处,公司可以不交社保 查看全部回复
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工资、制卡费、设备折旧等 查看全部回复
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借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4653
悠悠老师
广东的社保。一般当月的可在25号前申报缴交。具体的请参照当地社保要求。 查看全部回复
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不能,只能封存3月份的 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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断缴一个月一般来说没有影响,但是医保方面还是需要和当地社保部门确认一下为准 查看全部回复
归老师
不能异地使用 可以同时缴费 查看全部回复
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银行费用记入财务费用 查看全部回复
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社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
对,意思就是钱退回来了,并没有进入他们账户 查看全部回复
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andy老师
您好,税收金额和银行收入没有必然关系 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
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是的,要按照整月交的 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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账号正在注销中
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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社保是每月一交。 查看全部回复
直接从货币资金-微信账户转到银行存款账户 查看全部回复
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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以实际银行存款和现金支出进行填制 查看全部回复
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您好,不同地区不同规定,一般都是在每月25号之前办理的 查看全部回复
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高老师
您好,1.背书给上游企业 2.到期前带汇票到开户行办理银承托收,然后等着钱到帐 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
如果已经离职了,没有工资了就不用继续申报工资了 查看全部回复
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没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李钢老师
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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员工部分的吗? 查看全部回复
是的,是计入到营业外收入里面 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
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您好,河南这里是四月参保,5月缴费缴纳5月的养老、失业、工伤、生育、医疗及4月的养老、失业、工伤。不同地区可能稍有不同,具体的建议咨询当地社保部门 查看全部回复
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冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
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小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7974
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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这个需要综合分析的 查看全部回复
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4356
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
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借:银行存款 dai:财务费用-利息收入 查看全部回复
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
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全职的话,按照工资薪金计算就行 查看全部回复
6750
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
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转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
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用累计收入减去累计减除费用后的金额后参照税率表计算个税 查看全部回复
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这么做没错 查看全部回复
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离职的要提前一个月申请,行政也好办理减少社保,如果当月辞职的,没有在上个月办减少的话,次月是有社保数据的,所以才出现这种情况 查看全部回复
如果以后从工资扣的话,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
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这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
可以开在一张发票上 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5130
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
4941
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5490
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9828
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5301
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