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杨老师
你们对外捐赠还是收到捐赠? 查看全部回复
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高老师
进帐是收入吗? 查看全部回复
1939
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3723
patience
增值税申报表更正,有税款的补交税款及滞纳金,有印花税的,印花税报表也更正 查看全部回复
2894
许老师
借:营业外支出 dai:库存商品等 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1823
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2648
反记账版:总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h ,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击权确认即可。 查看全部回复
5776
是不是上月没有结账 查看全部回复
5508
用红笔划掉重新写上500 查看全部回复
2502
Annina老师
可以 查看全部回复
2603
曹老师CPA
借 应收账款 dai 以前年度损益调整 应交增值税 查看全部回复
2738
可以,确认收入 查看全部回复
3376
建议参考这个处理 查看全部回复
2327
甘老师
补记账 借:库存商品/原材料等36 dai:应付账款36 支付时 借:应付账款36 dai:银行存款36 查看全部回复
2365
小规模吗? 查看全部回复
1983
Harry老师
你好,如果确认入无形资产,分录如下: 借:无形资产 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
2530
厚积薄发
记到办公费188 查看全部回复
2617
通过登报进行申明作废处理,然后拿到报纸到税务局去办理相关手续 查看全部回复
3868
2021年12月1日 查看全部回复
2758
如果该业务是真实,借:管理费用 dai:银行存款等 查看全部回复
2629
借银行存款 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
2595
安叔老师
计入营业外支出 查看全部回复
2492
放一起就行了 查看全部回复
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农村报账员凭税务发票为原始凭证,工程合同,协议,施工单,签有经手人,审批人,监督小组长三人姓名支付入账,做好记账凭证,然后向会计员报账,并记好现金,银行二本账,以便与会计,银行对账。 查看全部回复
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取钱 借 现金 dai 银行 查看全部回复
3325
金额大吗 查看全部回复
3055
①政府会计由预算会计和财务会计组成,单位的一项经济业务或事项既需要反映财务状况,也需要反映预算执行情况 查看全部回复
3187
andy老师
以房抵债的话,你们收到房屋通常计入固定资产,缴纳契税和印花税。 查看全部回复
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如果是预付借其他应收款等 dai银行存款等 收到发票根据发票信息dai方记其他应收款等 查看全部回复
2390
Amy老师
房租是多久的 查看全部回复
3801
tammy老师
发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
4251
Leaf
1 新厂购买固定资产厂房土地入账,同时获取购置发票 2 公司公户流水按发生额入账,如果私户购买做借款,后续通过发票报销走公户 3 旧厂的东西搬过去,如果暂存不做处理,如果新厂继续用,可以估价,计提折旧,税前扣除 查看全部回复
3760
小小
根据业务发生对你所收到的钱和支付的钱进行登记并整理原始凭证 查看全部回复
3533
拿到这些费用的发票, 借:销售/管理费用 dai:其他应付款—法人名字 查看全部回复
3178
第二张图是对的 查看全部回复
2854
可能税务局会监控,到时候说明原因就可以了 查看全部回复
5500
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3958
暂估入库 查看全部回复
2751
正常情况下需要补办营业执照和公章 查看全部回复
2994
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5592
以后还要交回去吗? 查看全部回复
3387
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票的发票联认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 查看全部回复
2845
微尘
专票还是普票 查看全部回复
4219
到您购票的网站或者对应的APP登录购票时候用的账户,在历史资料里面查询当时的购票信息(目前互联网已经标准化和普及化,这些基础资料都可以在网上随时互通并被查询到).把对应的购票信息,截屏,作为财务报销的事实依据. 查看全部回复
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大宁老师
你们是开票方嘛 查看全部回复
3661
谭老师
直接回冲你原来入帐的税金及附加 查看全部回复
2144
一笔分录将A上的余额转到A1上 查看全部回复
3655
货物未收到,发票未收到,未实际掌握货物所有权,暂不做会计处理 查看全部回复
3173
咨询服务费 查看全部回复
2385
venus老师
这个要问对方 查看全部回复
2615
如果编制凭证一般是要打印出来做为原始凭证 查看全部回复
3221
请外部人员培训么 查看全部回复
4013
找开票方复印下下盖发票章入账 查看全部回复
借其他应付款dai银行存款 查看全部回复
2927
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
3115
就是以法人的名义借款,是吧 查看全部回复
4537
你是以哪一方为主体来做账的 查看全部回复
3333
你是取得对方开具的记账联没有盖章吧,最好让他们补一个章,一般如果你们把发票弄丢,采用对方复印件盖章的 查看全部回复
3781
可以按一张报销单做 查看全部回复
3119
少付的一元钱做营业外收入 查看全部回复
3138
木言
可以让记账公司给你们如实记账的,只不过不能税前扣除 查看全部回复
3906
是税务局系统查出来了吧 查看全部回复
3224
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
3275
冲减营业税金及附加 查看全部回复
3391
退回的钱是返利琮? 查看全部回复
2682
借其他应收款-老板 老板娘 dai银行存款, 查看全部回复
2985
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12163
借,银行存款 dai,其他收益或营业外收入 dai,应交税费应交增值税销项 查看全部回复
3441
仓库出库的材料数量跟材料会计收到的材料数量肯定是一致的 查看全部回复
3707
属于盘亏 查看全部回复
3147
没有问题 查看全部回复
4289
筹资费用 查看全部回复
14879
LD
微信支付公司当现金管理吗?借以前年度损益调整dai现金等科目。期末借利润分配未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
3312
以下的现金收支业务仅需进行财务会计处理,不需要进行预算会计处理: 单位受托代理的现金;不属于本年度部门预算的现金;应上缴财政、应转拨、应退回的现金。 查看全部回复
2913
用他们的第一联复印加盖发票专用章 查看全部回复
3103
做开办费 查看全部回复
4189
借:预付账款 dai:银行存款 分摊时:借:管理费用或其他成本费用 dai:预付账款 查看全部回复
3045
把第一联复印,加盖发票专用章 查看全部回复
3467
报告当地主管税局 查看全部回复
2594
如果您是属于盈利性机构的话,是计提,然后转到营业外收入 查看全部回复
4697
不用处理 查看全部回复
3425
你们收到发票? 查看全部回复
3126
Yan
自己生产并负责修吗? 查看全部回复
3088
易老师
是的 查看全部回复
3255
原路冲减之前计提的账 查看全部回复
3705
可以用他们的软件,方便查找之前的数据,也可以自己买财务软件,录入期初余额,重新建账 查看全部回复
5314
发票管理-已开发票查询,查询到发票双击打开点击打印,可以重新打印发票 查看全部回复
3108
过账的是什么款,付的货款还是什么? 查看全部回复
5310
红冲后 抵扣当月销项税就行 查看全部回复
3965
可以用复印件加盖发票章 查看全部回复
3340
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3974
绾绾
租的办公室吗 查看全部回复
3419
金额不大可以一次计入 查看全部回复
2963
可以算周转材料 查看全部回复
4963
借营业外支出。dai银行存款。 查看全部回复
3180
4月收到的普票冲3月份开普票,4月分红字普票录跟三月蓝字分录相反 查看全部回复
3623
有跨月吗 查看全部回复
2972
可以的 查看全部回复
3586
是不是通过Pos机转进来的 查看全部回复
2413
是体现是银行收取手续费么 查看全部回复
4376
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