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高老师
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8514
Annina老师
可以进福利费 查看全部回复
9792
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4545
走福利费 查看全部回复
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账号正在注销中
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4761
哈哈老师
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7803
王苗苗老师
1.关于工资总额的计算口径:依据国家统计局有关文件规定,工资总额是指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额,由计时工资、计件工资、奖金、加班加点工资、特殊情况下支付的工资、津贴和补贴等组成。 2.劳动报酬总额包括:在岗职工工资总额;不在岗职工生活费;聘用、留用的离退休人员的劳动报酬;外籍及港澳台方人员劳动报酬以及聘用其他从业人员的劳动报酬。 3.根据国家统计局的规定,下列项目作为工资总额统计,在计算缴费基数时作为依据: (1)计时工资; (2)计件工资; (3)奖金; (4)津贴; (5)补贴; (6)加班加点工资; (7)其他工资; (8)特殊项目构成的工资。 查看全部回复
4356
借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7749
而已老师
是的 查看全部回复
5904
七七
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
可以的,只要母公司对用途没有限制就可以 查看全部回复
5841
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6282
您好,可以的 查看全部回复
5067
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
需要合并工资计税的 查看全部回复
5724
发错 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5886
对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
7110
不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
6075
可以的 查看全部回复
4707
可以进制造费用 查看全部回复
3924
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
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既然已经扣了,就把借条给员工 查看全部回复
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你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
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就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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不需要单独入账,人力做工资表的时候核减就可以了 查看全部回复
5472
我们公司的话3400/26*5就是5天的工资 查看全部回复
6147
计入应付职工薪酬里面 查看全部回复
6498
7956
7065
是记入管理费用里面 查看全部回复
4698
如按一个月工作30天计算,假设每天送a桶能达到盈亏平衡,10a-3a-3500=0 查看全部回复
7317
归老师
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
5490
可以计入销售费用 查看全部回复
6012
不买保险税务肯定会找的 查看全部回复
4986
一般当月的社保在当月的工资里面扣除,如3月的社保在3月份的工资里面扣除。 查看全部回复
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兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
4392
这个要看甲方要求 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
7335
悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
5058
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6273
可以 查看全部回复
4014
公司买进做库存,然后做销售卖给司机确认收入 查看全部回复
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您好 查看全部回复
5544
借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
4095
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4365
这种如果成本大部分是工资的话,可以把工资做到成本里面 查看全部回复
4239
最好用银行发 查看全部回复
5868
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
4887
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5976
退回客户公司,让客户公司重新发给老板 查看全部回复
4419
4275
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4770
没有退税的,可能是他达到交税条件了 查看全部回复
5463
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7947
李伟老师
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7983
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4716
您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
5805
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4932
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
7083
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
税合并计算。 查看全部回复
4878
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7245
您好,无票支出正常计入成本费用 只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4590
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
5292
需要签订协议的,这部分工资按照劳务费计算申报的 查看全部回复
3789
您好,按30天算:4200-5*4200/30-3*10%*4200/30=3458;按21天算:4200-3*4200/21-2*10%*4200/21=3560 查看全部回复
13923
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
这种情况可能是另外一家公司冒用你的信息了,你可以提起申诉 查看全部回复
6777
这个转到老板卡里的时候记入其他应收款,等老板往公户打钱的时候再冲销其他应收款 查看全部回复
4527
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5013
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8055
金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4176
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5337
没问题,这部分工资可以入账的 查看全部回复
5166
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4608
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
5076
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5706
5553
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6066
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
月度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=月收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用5000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
11736
如果是研究阶段或不满足资本化条件,记入:研发支出——费用化支出,然后年未再结转至管理费用——研发费用 如果是开发阶段且满足资本化条件,记入:研发支出——资本化支出 达到预定使用用途时结转至无形资产 查看全部回复
第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
4563
可以采用非全日制用工模式,进工资薪金 查看全部回复
5283
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6561
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
担保费是别人给你提供担保 你给别人的费用 保险费是保险公司 你东西买完保险有意外损失 保险公司是要赔偿的。 查看全部回复
是的,需要缴纳个税后才能在税前扣除。 查看全部回复
1、让兼职营销人员到税务代开发票,根据代开的劳务发票入账借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:库存现金(银行存款丨 2、如果不能提供发票,你单位也可以编制提成支出单入账,但要按劳务所得代扣代缴个人所得税借:营业费用(或销售费用)--业务提成或佣金dai:应交税金--个人所得税dai:库存现金(银行存款) 查看全部回复
4851
用其他应付款也可以 查看全部回复
您好,可以,但是现在很多网银都有代发工资功能不用一笔一笔转 查看全部回复
11367
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
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