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谭老师
可以用法人的个人卡转进去 查看全部回复
814
张
你好 查看全部回复
1556
秦枫老师
借:应收账款 20000 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 10000 dai:累计折旧 10000 查看全部回复
1622
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1374
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1334
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1254
王苗苗老师
是长期dai款还是短期借款 查看全部回复
1526
这是一个分录 查看全部回复
930
是的 查看全部回复
2274
patience
要看通行费是谁承担的 查看全部回复
1461
电商见证宝系统是由平安银行推出的,主要针对于电子商务平台搭建的支付结算网络。借 相关成本费用等 dai 银行存款 查看全部回复
1576
andy老师
借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1916
借:管理费用-福利费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
896
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1730
西贝老师
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1491
wam
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
1214
云峰老师
你好同学 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 查看全部回复
1513
如果不是查帐征收的 不用做账 查看全部回复
1361
你好同学, 借:银行存款 dai短期借款 转出 借:其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
966
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1478
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
743
银行汇票是哪一种汇票呢? 查看全部回复
1218
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1468
同学你好,筹建期间的费用都可以计入开办费呢,手续费可以计入管理费用-开办费的哈 查看全部回复
1011
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
1553
安叔老师
什么原因退回呢 查看全部回复
969
tammy老师
? 查看全部回复
1421
什么打勾的? 查看全部回复
2112
对 查看全部回复
1829
借:预付账款dai:银行存款 借:原材料(按发票进相关科目)应交税费-应交增值税(进项税)dai:预付账款 查看全部回复
1713
你后期要冲掉其他应收款,一定要是法人股东打进来的 查看全部回复
1003
李伟老师
什么业务呢? 查看全部回复
961
运输费也是暂估的是吗、 查看全部回复
1481
只是代发工资么 查看全部回复
1641
每年的利息=1000*13%=130 (P/A,8%,10)=6.7101 (P/F,8%,10)=0.4632 130*6.7101+1000*0.4632=1335.513 查看全部回复
1686
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2701
现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,那还有记账记录么。凭证丢失了,是谁的责任 查看全部回复
1639
你好同学,补交进来的,计入其他应付款,缴纳后冲减掉 查看全部回复
1153
计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
999
你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
1071
木言
借 利润分配-法定盈余公积 借 利润分配-公益金 dai 盈余公积-法定盈余公积 dai 盈余公积-公益金 查看全部回复
1208
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1493
同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
1797
利润30万元,是可以分的金额 查看全部回复
1113
就是根据发票记账 查看全部回复
1439
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
2013
借:应付职工薪酬 24860 dai:主营业务收入 22000 应交税费——应交增值税(销项税额) 2860 同时结转成本 借:主营业务成本 18000 dai:库存商品 18000 查看全部回复
1073
这些都是办公用的么 查看全部回复
1501
银行存款余额对不上,可以根据明细账和银行对账单核对出来的 查看全部回复
1753
是银行dai款么 查看全部回复
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
1412
不啊 收到发票 借:管理费用/成本 dai:其他应付款 付款回单 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
意思就是公司代收了其他公司的款项 查看全部回复
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是欠公司A的改为欠公司B还是怎么转移的/ 查看全部回复
1692
这个一般属于损失 借营业外支出 dai银行存款 查看全部回复
5304
关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
1450
支付本金 借短期借款10 dai银行存款10 查看全部回复
1189
这个就是还没有到期部分。根据财会〔2019〕6 号 “其他应付款”项目,应根据“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”科目的期末余额合计数填列。其中的“应付利息”仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。一般企业最后计提的利息并没有到期,所以放到短期借款 查看全部回复
4533
在的 查看全部回复
1359
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1419
召开晚会的主要用途是什么 查看全部回复
1058
需要价税分离 查看全部回复
1206
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1621
是补录企业所得税么 查看全部回复
1434
收到 查看全部回复
1624
是的,利息支出变少了,就冲减你的财务费用 查看全部回复
1614
经营性dai款是以法人的名义dai的么 查看全部回复
866
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
1859
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1311
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
购买银行理财 借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
1642
为什么这样挂账,具体业务是什么 查看全部回复
821
你们投资的什么项目 查看全部回复
1012
如果长期借款1年内到期的话,是重分类到其他流动负债 查看全部回复
2107
法人收的款项,可以借其他应收款-法人 查看全部回复
906
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1634
是单纯的是退个人承担的部分吗? 查看全部回复
1733
什么经营dai款 查看全部回复
1015
后期会退还么 查看全部回复
1530
包括 查看全部回复
2437
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1192
要做的 查看全部回复
1707
也是做暂估,到票后冲暂估 查看全部回复
1207
你好同学,可以的。 查看全部回复
错的红冲,再做正确的 查看全部回复
1106
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1787
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
1336
算这段时间的利息? 查看全部回复
1235
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
1023
理论类、考证类、作业类问题,请联系在线客服人工审核匹配老师;如您已经支付(理论类、考证类、作业类)费用,经审核后支付的现金款项将在三个工作日内原路退还,金币形式支付的将退回至个人账户(参与抽奖等活动免费获取的提问币不予退还) 查看全部回复
3000
借 所得税费用 dai 递延所得税负债 查看全部回复
2434
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1752
隋文老师
这个账本月开始做就好了,至于期初数,你可以让你老板重新开个账户,就可以从零开始了,如果你使用以前的账户,期初数就是按现在的实际的来,至于现金就按实际的 查看全部回复
1814
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1508
你们工会是单独核算的吗? 查看全部回复
1625
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
1956
账目处理没问题 查看全部回复
1236
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
2194
您好 查看全部回复
1638
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1818
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