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甜甜老师
对于您4s店来说,支付的返利的钱相当于销售折让,返利的5万开红票,红冲收入即可 查看全部回复
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王苗苗老师
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
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如果是虚开发票:请先计算一下量刑标准:第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 查看全部回复
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高老师
你好,可以 查看全部回复
27032
不能确认收入 查看全部回复
5092
大宁老师
上面空白处写上制造费用明细 查看全部回复
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建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
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如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
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不开票的话,年度企业所得税没有成本费用可以扣 查看全部回复
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没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
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夏老师
肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
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可以跟主业一起开出来,并用主业的税率 查看全部回复
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你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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开发企业预售首付款的时候,开票税率选不征税。 查看全部回复
6971
Annina老师
不给的话,转营业外收入 查看全部回复
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5569
物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6771
小黑
不能 查看全部回复
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按照无票收入申报 查看全部回复
3772
金额大,尽量公对公 查看全部回复
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暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
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生产成本归集成本费用,完工入库后结转到库存商品,生产成本期末有余额,说明产品当期没有全部完工,存在在产品 查看全部回复
4071
你好,可以根据价值大小计入周转材料-低值易耗品或制造费用,低值易耗品摊销时计入制造费用 查看全部回复
4268
业务是什么? 查看全部回复
7057
固定资产 查看全部回复
4554
您好,因金额没差异,您直接将收到的票附在原暂估成本的分录下即可。无需冲回再记一遍,也不涉及用以前年度损益调整科目。 查看全部回复
4021
andy老师
开票是看增值税纳税义务发生时间的 查看全部回复
4706
税务师晓雨
劳务派遣的员工实际还是属于劳务公司,劳务公司正常计提工资,发工资的时候 dai方:应收账款-A公司就可以 查看全部回复
4236
台班作为工程中的常用单位,是指机器设备单位时间利用情况的一种复合计量单位。 台班由“台”和“班”组成,“台”是指机械设备的单位,如:“一台汽车,两台挖掘机等”;“班”是指“工作按时间分成的段落”,比如“夜班、白班、三班倒等”,依照我国的工作时段规定,一个“班”指八个小时的工作时段。 单位工程机械工作八小时称为一个台班。如一台机器工作一个班次称一台班,二台机器工作一个班次或一台机器工作二个班次称为二台班,往下以此类推! 查看全部回复
5412
业务招待费 查看全部回复
4436
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
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开票是你根据经济业务,在收款后开票,或者是签合同之后,先开发票后付款做业务等。 税负是实际缴纳的税额除以不含税销售额 一般来讲小规模纳税人如果不符合税收优惠条件的话,开票和税负有关系,税负就是征收率3%。 一般纳税人的税率需要综合看,因为有进项税,加计抵减等情况,所以这个要看综合算下来之后要交的税。销项税额需要看当月开票的实际销项税额,但税负不等于开票的税率。 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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属于公司的收入都是需要做收入申报的 查看全部回复
3642
有风险 查看全部回复
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你好,不会,保管好转款凭证就好 查看全部回复
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按照税法规定,预提、暂估的费用在企业所得税汇算前取得发票的,都可以在税前扣除。企业所得税的汇算清缴是在次年5月31日前。 查看全部回复
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补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4664
COCO老师
香菇和绿豆是您家自己种的吗 查看全部回复
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应该是开票软件的版本低,需要升级到高版本 查看全部回复
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如果你们自营的物流,那么应该分别开货物和物流 如果你们的物流是外包的,直接开货物就可以 查看全部回复
4497
按实际业务开 查看全部回复
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和开票的分录一样 查看全部回复
3273
根据:财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 三、纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款时,以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额,按照本条第三款规定的预征率预缴增值税。 查看全部回复
9006
红字发票开出来还是没有开出来? 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
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你们是采购没有取得发票,还是你们企业的利润本来就很高 查看全部回复
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超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
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技术服务类的大类不是机床 查看全部回复
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那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
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开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
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一般纳税人无此政策 查看全部回复
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卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
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会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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你们做水电转售 查看全部回复
4116
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
没开票是没有销项税,収到客户的专票可以认证抵扣 查看全部回复
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如果销售和安装是一起的,那就是13% 查看全部回复
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具体业务是什么?谁跟谁的业务?合同怎么签订的? 查看全部回复
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没票的交税 查看全部回复
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真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
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税务不予退税,转入相关成本费用 查看全部回复
3385
补提折旧 查看全部回复
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在质押票据到期日前,如质权人未发出质押解除申请、出质人驳回质押解除申请或出质人未回复质押解除申请,电子商业汇票系统会在票据到期日日初,将票据状态修改为“质押已至票据到期日”。到期日后(含到期日),质权人可通过电票系统发起提示付款或逾期提示付款申请。 查看全部回复
是的,谁的业务,谁签合同,谁开票 查看全部回复
3695
长期待摊费用 查看全部回复
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按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4871
你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
3356
你的财务报表上你可以看到七月份的营业收入。 查看全部回复
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公司的业务不仅仅是开票。包括所有的经济业务的核算。记录凭证。记账。结账。出具报表。等 查看全部回复
4007
你公司和小规模公司的具体业务是什么? 查看全部回复
3450
可以 查看全部回复
5144
*家用美容保健电器*冲牙器 查看全部回复
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3390
付3000抵9000实际上就是折扣。例如购买货物价格是20000,其中3000抵用9000,实际支付金额=20000-9000+3000=14000.按照你20000开票,折扣是6000就可以 查看全部回复
4640
多大金额 查看全部回复
4094
李伟老师
如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
4232
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3920
*计算机外部设备*录音笔 查看全部回复
14659
你好,没事 查看全部回复
3044
你好,购买的柴油应该先入库,领用时再计入制造费用 查看全部回复
5054
潇洒老师
是的 查看全部回复
4941
另外开票的公司开票也是需要交税的 查看全部回复
4580
你好,开票根据实际业务 查看全部回复
4174
当月的可以作废重开 查看全部回复
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你当月开错了可以作废 查看全部回复
3805
你好,不能 查看全部回复
3793
:点击开票系统的"系统参数",然后选择点击"商品编码" 进入到商品编码设置界面选择右上方"增加" 查看全部回复
3819
最好保持一致 查看全部回复
3618
5343
你好,有未完工产品 查看全部回复
3498
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4782
你好,根据财税[2018]33号《关于统一增值税小规模纳税人标准的通知》的规定:自2018年5月1日起,增值税小规模纳税人标准为年应征增值税销售额500万元及以下。(小规模纳税人年应征增值税销售额不再区分行业,统一标准为500万元以下,也就是说,如果超过500万元,便不再符合小规模纳税人标准) 查看全部回复
4213
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
你好,开票金额一般指价税合计,除非双方提前约定或合同中特别注明 查看全部回复
9810
增量是需要主管税局审批的,他们不审批,谁也没有办法,你只有找他们说明情况,办理增量 查看全部回复
3767
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
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