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Annina老师
法人和公司是雇佣关系的话,要签合同,买社保的,公司给员工买社保是义务 查看全部回复
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外账,基本上是见发票做账 查看全部回复
5091
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
可以的 查看全部回复
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直接转公户备注什么款就好 查看全部回复
4194
高老师
你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
7673
算 查看全部回复
5471
李力
先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,固定资产减值准备,dai固定资产,发生清理费用,借固定资产清理,dai银行存款,处置收到资金,借银行存款,dai固定资产清理,最后把固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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你好,是在电子税务局里申报社保,是吧 查看全部回复
4792
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4669
哈哈老师
你们按照工资薪金申报就行 查看全部回复
6441
你好,可以,但是有限额,大额的还是到柜台办理 查看全部回复
22582
已到退休年龄的,自己买社保 查看全部回复
5781
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4689
是的 查看全部回复
7413
李伟老师
如果物业公司提供的有租赁,可以参考物业的 查看全部回复
5963
Christina
6月的社保6月计提,借管理或销售费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai其他应付款,实际缴纳的时候借其他应付款,dai银行存款就可以 查看全部回复
7645
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6266
通过辅助账,分开 查看全部回复
5672
你们缴费的时候个人部分记入其他应收款,等收到现金再把其他应收款冲销了 查看全部回复
5278
挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4798
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5818
要么从现在开始入账,折旧 查看全部回复
5349
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
一般都是银行转账备注投资款 查看全部回复
4311
开票了,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5464
需要申请现金支票 查看全部回复
4113
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5202
王苗苗老师
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9321
借银行存款,dai拨缴经费收入 查看全部回复
6408
高荣老师
冲减进项税额 查看全部回复
5753
从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
你好,是自负盈亏性质的? 查看全部回复
10958
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7882
个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6217
你好,如果业务不熟练每一次都要做帐,业务熟练不必,对应的银行回单及手续费附后就行 查看全部回复
5275
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
5360
没得,有纸质的就可以,但是数据一般有备份,电脑坏了就没得了…… 查看全部回复
11321
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5562
你好,发票退回重开 查看全部回复
6541
根据公司经营需要,考核需要,设置明细科目需要注意下 查看全部回复
5801
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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你好,是收到借款现金,包括长期借款、短期借款 查看全部回复
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具体是怎么做的呢?是做工资吗? 查看全部回复
6936
郭艳飞
记收入 查看全部回复
这种表格其实根据企业实际情况涉及就行,没有太固定的格式。 查看全部回复
5877
现金净额等于现金流入减去流出 查看全部回复
6802
借钱 dai其他应付款-老板 查看全部回复
5961
可以走报销 查看全部回复
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你好,带营业执照、开户许可照、法人身份证、公章到当地社保大厅申请开户,有些地区是网上预约申请,具体细 节咨询当地社保机构 查看全部回复
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不同软件不同操作,有的必须按月结账的有的是可以一年结账一次 查看全部回复
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他在别的地方不交社保,是吗? 查看全部回复
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公积金是按工资基数交,单位负担12%,自己负担6%或者都负担6%来交的,跟社保哪个档没关系 查看全部回复
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这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
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你们买的调料,调料袋,打包费都可以进调料成本 查看全部回复
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不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
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你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
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你好,可以认证 查看全部回复
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拿钱原因? 查看全部回复
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充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
期末货币资金的金额 查看全部回复
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按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11984
啥意思?工资表是对的,但是工资发错了是吗? 查看全部回复
5318
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5448
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5103
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7408
是的,做管理费 查看全部回复
5854
你好,还款时可以用现金也可以公对私转帐,只是公对私转帐金额大会引起关注 查看全部回复
4841
税务师晓雨
你说的是出纳现金收支用的表格吗? 查看全部回复
5467
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5012
本月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
5216
社保个人部分你们是在哪个科目核算的 查看全部回复
6512
直接转到营业外支出就可以 查看全部回复
7027
他在其他地方买了社保的 查看全部回复
4881
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,社保基数,是指职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。它是按照职工上一年度1月至12月的所有工资性收入所得的月平均额来进行确定。社会保险缴费基数是计算用人单位及其职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据,有上限和下限之分,具体数额根据各地区实际情况而定。 查看全部回复
你好,如果是同一笔业务可以合一起做也可以分开做 查看全部回复
6653
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5803
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5442
你好,不行 查看全部回复
4374
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5951
亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
5211
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4637
你好 查看全部回复
6114
从一月份开始就交的话,是公司都负担呢?还是也区分公司和个人负担部分? 查看全部回复
5937
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
5041
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6120
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
业务真实,可以的 查看全部回复
7913
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
大厅修改 查看全部回复
5280
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