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哈哈老师
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
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是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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Annina老师
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9072
Karina老师
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
8667
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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饭店开了发票的,可以 查看全部回复
7857
提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
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您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
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你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12429
残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
7398
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8253
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
andy老师
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好,可以先把公司资产算一下 查看全部回复
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您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
9702
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
嗯 查看全部回复
7668
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14229
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9288
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7110
去认证了吗? 查看全部回复
13986
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
罚单是可以作为原始凭证入账的,但是不能所得税前扣除。 查看全部回复
9981
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7542
归老师
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7038
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8712
收款时作为预收账款 查看全部回复
10431
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7488
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6489
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9837
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
不需要再从银行支付 查看全部回复
6786
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7425
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11484
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7443
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7704
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8721
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7308
运费是单独的发票么? 查看全部回复
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10215
你好 查看全部回复
8793
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13995
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6228
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
7290
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10125
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7344
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
6336
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19305
您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9252
稍等,我上国税网看看在哪个模块 查看全部回复
13617
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9666
您好:借:银行存款-人民币账户 财务费用-汇兑损益dai:银行存款-欧元账户, 查看全部回复
10080
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7362
您好,可以让供应商去税局代开 查看全部回复
8352
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9765
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
6579
您好,可以的 查看全部回复
6660
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10647
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9270
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9324
和这个老板之间有没有业务发生呢 查看全部回复
7164
先把票据整合好,按照不同的业务单独整理,然后再做相关的账务处理 查看全部回复
7560
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6696
您好,如果前面都有计提的,那么建议计提一下,前后一致 查看全部回复
14922
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7065
但之前每月的计提了 查看全部回复
11889
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6507
您好,不可以 查看全部回复
8199
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13230
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7263
您好,这个代开发票是在税局代开的还是帮别人开的 查看全部回复
6327
税务师晓雨
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6687
亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
6570
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
需要的亲。 查看全部回复
6372
亲,一般根据设备是否到货情况分为不同入账分录。设备已经收到并已经入账,支付剩余款项。借:应付账款,dai:银行存款。如果设备未收到,先支付款项。借:预付账款,dai:银行存款,等收到设备和发票时。借:固定资产,dai:预付账款 查看全部回复
6354
没有发票 查看全部回复
7794
借:预付账款,dai:银行存款。发票回来时再入成本和费用科目。借:成本费用科目,dai:预付账款 查看全部回复
7146
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)第四条 年应税销售额未超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准以及新开业的纳税人,可以向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。 对提出申请并且同时符合下列条件的纳税人,主管税务机关应当为其办理一般纳税人资格认定: (一)有固定的生产经营场所; (二)能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料。 查看全部回复
6381
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7722
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