登录/注册
哈哈老师
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4581
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4356
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
3978
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5094
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5229
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5625
缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
6984
借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
4545
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5202
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7281
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
6831
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5337
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4797
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4329
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5580
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4914
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
4923
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6084
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
5499
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7470
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6228
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6138
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5526
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5949
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4824
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4842
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4608
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7623
而已老师
您好。 查看全部回复
4653
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4437
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8460
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4878
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8055
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4401
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4761
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4248
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4896
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
4725
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4491
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4050
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
18648
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12834
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5364
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
10026
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5769
借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
5085
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7389
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7218
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
4032
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5283
您好 查看全部回复
6822
归老师
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5868
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10188
应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14841
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5301
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6876
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4455
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5274
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
5193
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4815
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5661
7506
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6435
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7848
一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
5130
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5031
4680
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
6012
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4689
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
进财务费用 查看全部回复
5175
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
9027
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5562
小月老师
你好 查看全部回复
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5922
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4122
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6939
6111
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6921
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5427
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4149
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
4158
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5256
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6399
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4068
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载