登录/注册
哈哈老师
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5049
归老师
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
5778
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
5850
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5094
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8856
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5022
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
4518
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4077
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5634
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14112
确认收入 查看全部回复
5823
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
李钢老师
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4581
Annina老师
做管理费用-会议费 查看全部回复
6579
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4176
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5967
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5121
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
4842
高老师
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
4653
借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
8865
您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
6660
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
7326
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5760
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4977
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7911
5202
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6966
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
5409
李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12357
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
5247
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
4905
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5454
进成本 查看全部回复
4743
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5607
按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
4635
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
5436
谁借给谁钱呢? 查看全部回复
3924
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5526
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
5103
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6525
借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
4140
您好,可以的,当做借款 查看全部回复
6921
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
7506
借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
4545
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4941
借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
5616
计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
5139
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7020
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5175
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
4437
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5598
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
您好 查看全部回复
4320
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4914
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5256
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6246
多收到5个,可以按照进货价格作为营业外收入入账 查看全部回复
6417
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9846
收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
6561
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8046
借材料,dai其他应付款-某某 查看全部回复
7002
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
5274
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4149
借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
3933
借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
5355
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5220
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
4725
您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4779
如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
6876
这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
4293
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
4896
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
4689
借:银行存款 dai:其他应付款 如果收到之前付出的保证金 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
6093
支付销售返利 借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
4923
借:银行存款 dai:应收账款/预收账款 查看全部回复
3942
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4959
您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
11754
确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4968
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 借:应交税费-应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
5814
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
暂估的情形一般是在发票还没收到的时候用到的 借:库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
4032
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:制造费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
4203
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 变卖收入 借:银行存款 dai:固定资产清理 最后把固定资产清理 转到资产处置损益里面 查看全部回复
3906
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4572
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4086
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4050
你们是融资租赁的哪方 查看全部回复
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:工程施工-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4707
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载