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哈哈老师
您好,第一可以找税务核定发票自己开票,第二也可以税务局代开发票 查看全部回复
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您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
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可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
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王苗苗老师
申报企业所得税么 查看全部回复
2121
patience
是账务处理么 查看全部回复
792
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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杨英芝老师
工商年报:1月1日-6月30日 查看全部回复
1553
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
tammy老师
你是用数电发票开的,还是? 查看全部回复
1295
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
1997
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
912
李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1244
燕子老师
你意思是说法人既有工资薪金所得又有个人经营所得? 查看全部回复
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是在哪里看的显示申报成功,自然人税务扣缴端么 查看全部回复
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andy老师
这个需要咨询一下税局技术人员了 查看全部回复
844
同学你好,就根据报送税局财务报表填报,调增调减不影响报表数据哈 查看全部回复
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实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
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需要 查看全部回复
2250
请问辞退福利要税前调增吗,辞退福利可以在所得税前扣除的 查看全部回复
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去年预提的费用,实际发生了么,有取得合规票据么 查看全部回复
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哪些个人需要填写个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)?个体工商户业主、个人独资企业投资人、合伙企业个人合伙人、承包承租经营者个人以及其他从事生产、经营活动的个人在中国境内两处以上取得经营所得,办理合并计算个人所得税的年度汇总纳税申报时,向税务机关报送。《个人所得税生产经营所得纳税申报表(C表)》 查看全部回复
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你好同学,税收申报和一般企业在增值税上没有区别。 查看全部回复
1081
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1363
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
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是个体户么 查看全部回复
2277
看可以更正申报不 查看全部回复
1785
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
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是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
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同学你好,终止劳动合同之前的社保费是需要补足的哈 查看全部回复
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同学你好,目前没有10%税率的增值税哦 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1461
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1480
“本期实际缴费金额” 年报年度全年(所属期),单位(企业)向社会保险费征收机构按时缴纳的社会保险费。包含企业部分缴费金额和个人部分缴费金额。 查看全部回复
3378
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1247
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2267
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
安叔老师
产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
1812
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1756
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
没有这个规定啊 查看全部回复
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给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2094
可以的 查看全部回复
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在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
是电子发票么 查看全部回复
1490
逾期申报一般有滞纳金 查看全部回复
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只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
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老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
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这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
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装修的话计入在建工程 查看全部回复
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
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可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
990
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1915
跨年了么 查看全部回复
1215
是指什么税费 查看全部回复
1312
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
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有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1389
是实收资本么 查看全部回复
1225
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
你的意思是年终奖单独计税了,没有跟工资一起申报 查看全部回复
1511
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
申报个人所得税本期收入总额,是综合所得么 查看全部回复
1359
两个方法都可以 查看全部回复
2155
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1205
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
1183
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
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你不选择全年一次性奖金单独申报么 查看全部回复
2366
有一些数据的话需要根据本年累计的情况申报的 查看全部回复
1651
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1471
同学你好,这个是能到明年个税汇算清缴的时候看全年收入计算应交个税金额,看是否能退税了 查看全部回复
1684
同学你好,这笔钱是还要支付给法人吗? 查看全部回复
一般申报当月工资的 查看全部回复
5205
目前税务不管这块 查看全部回复
1713
填收入的时候扣掉 查看全部回复
1857
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1083
个税系统一般只能更正3个月的,超过了可以去大厅更正 查看全部回复
2274
扣过款的话应该是需要去大厅更正了 查看全部回复
1910
印花税有征税范围的,如果在征税范围就需要申报,还有就是看税种上有没有印花税的核定,如果有的话,是需要按期申报的 查看全部回复
1532
工资金额需要包含上公司承担的个人社保部分,个人社保需要填上 查看全部回复
1589
1399
要 查看全部回复
906
需要预缴 查看全部回复
2087
用人单位在职职工,是指用人单位在编人员或依法与用人单位签订1年以上(含1年)劳动合同(服务协议)的人员。季节性用工应当折算为年平均用工人数。以劳务派遣用工的,计入派遣单位在职职工人数。 查看全部回复
1808
登录电子税务局,选择“我要办税”中的“证明开具”选项。 在证明开具页面中,选择“开具税收完税证明(表格式)” 查看全部回复
1430
登录电子税务局,查看税种信息模块,看有没有工资薪金的税种核定 查看全部回复
1564
交过税款了吗? 查看全部回复
1362
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1304
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
2335
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1822
可以 查看全部回复
1302
企业需要代扣代缴个人所得税吗?需要 查看全部回复
1682
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1330
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