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企业所得税汇算清缴审计抽凭的时候,有一笔银行手续费借:应交税费应交增值税进项税,贷:以前年度损益调整 的分录,无发票,要做纳税调整,它是属于【调增】还是【调减】啊?为什么?#房地产#
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您好,老师,请教一下,我们公司是7月份才开户,7-9月份银行流水只有一笔10万驻资款,和9万的收入,其余的是员工工资,保险,公积金,税款和银行手续费,请问老师资产负债表和利润表怎么填啊,想报企业所得税#房地产#
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小规模科技公司,客户去年自己不要票,今年汇算清缴,现在又来让开普票,用来抵去年的企业所得税,开票的话我们开现代服务*服务费,怎么做账呀,去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报#服务业#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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税务局联系我说21年 22年有受票风险,看下来是销售方没有正常交税,让我们做企业所得税汇算清缴调整,把成本票转出来,那我们增值税要怎么申报呢?21年 22年度的都已经抵扣了#餐饮酒店#
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我企业要注销,现在预付账款余额100多万元,都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来,做账入成本费用,但因为是十多年前的发票,不是当年的,最后汇算清缴时是不是还得调增,不能抵扣企业所得税啊?#房地产#
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