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答疑老师:patience
22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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年终奖的分录是跟工资薪金差不多的,先计提 借 相关成本费用 dai 应付职工薪酬-年终奖 发放时 借 应付职工薪酬 -年终奖 dai应交税费-应交个人所得税 银行存款等 查看全部回复
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调减管理费用 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
年终奖单独做分录 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
因为金额不大,这里可以不考虑通过以前年度损益调整科目 。这里有两种方式:第一种 借应付职工薪酬 -5000 借银行存款5000 借XX费用 -5000 dai应付职工薪酬 —5000 第二种:借XX费用 -5000 借银行存款5000 查看全部回复
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答疑老师:冯冯
借:根据员工所属部门,计入相应的成本费用,dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
做一笔对应的红字分录就可以 查看全部回复
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答疑老师:微尘
可以 查看全部回复
浏览:4950
答疑老师:Yan
可以在本年计提 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
和你工资分录一样 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入应付职工薪酬,参考图片厨理 查看全部回复
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计提年终奖金的分录: 借:销售费用/管理费用/主营业务成本—奖金 dai:应付职工薪酬—奖金 发放年终奖金时的会计分录: 借:应付职工薪酬—奖金 dai:应交税费—应交个人所得税 银行存款 查看全部回复
浏览:3909
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
工资薪金都需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
多计提的部分金额大吗? 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
把10月份忘记抵扣的那一张发票当错账处理,11月份做一个红冲凭证,然后再按照发票做一张正确的蓝字凭证就好了 查看全部回复
浏览:1084
答疑老师:西贝老师
同学你好,对应金额应收应付做负数,或者反方向分录 查看全部回复
浏览:470
答疑老师:李可可
实际上这些费用发生了吗,就是对应的业务发生了吗 查看全部回复
浏览:396
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