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李伟老师
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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小黑
根据余额表来填 查看全部回复
5936
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6947
高老师
你好,72000*2%*(2+26/30)+(25000+14000+30000)*2%*1/30=41326 查看全部回复
12115
充值借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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归老师
什么类型的公司 查看全部回复
5315
前期费用 查看全部回复
6485
哈哈老师
具体什么呢 查看全部回复
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你好,平面设计属于技术服务类,如果主营是平面设计,这方面的收入直接确认主营业务收入 查看全部回复
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按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
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Annina老师
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
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你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4394
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5561
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
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小规模 借库存商品 (含进口增值税+关税)dai钱 查看全部回复
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你好,单独设立项目,所有收入支出都在这里核算 查看全部回复
7200
你608是退税 查看全部回复
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你好,应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是收到进项发票入帐时用的科目,进项税认证后就把认证的进项税额转应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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是之前挂账没交吗?还是交了没做账呢? 查看全部回复
5484
如果用于制造就记入制造费用 查看全部回复
6159
你好,可以用材料成本差异 查看全部回复
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借管理费用-公司社保,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,dai应付职工薪酬-社保,银行存款 查看全部回复
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员工用的电动车棚么 可以放福利费 查看全部回复
5951
是的 查看全部回复
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你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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你好,红冲就行了 查看全部回复
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如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
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你好,依据股东投入资金的用途,如果是作为注册资金的是吸收投资收到的现金 查看全部回复
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你好,在月末结转时,把成本费用结转到本年利润的借方,你写的是三项费用的结转 查看全部回复
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你好,依据价值多少,可以计入制造费用、低值易耗口或固定资产 查看全部回复
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不需要,因为并不涉及到损益科目 查看全部回复
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小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
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原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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没有问题 查看全部回复
4844
可以的 查看全部回复
4911
没问题,可以设置这个科目 查看全部回复
3958
不好意思发错了 查看全部回复
4613
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失) dai:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 dai:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置利得) 查看全部回复
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Christina
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
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你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6924
你好 查看全部回复
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按照之前做相反的分录 查看全部回复
4727
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
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王苗苗老师
先把一家银行的钱还了,之前做的是短期借款就冲短期借款,然后再从另外一家dai出来,走短期借款就可以 查看全部回复
5530
不是,这个是缴增值税的分录 查看全部回复
4518
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
dai其他应付款 查看全部回复
4644
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5421
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4290
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
4373
借税金及附加,dai银行存款 查看全部回复
5983
一般都是银行转账备注投资款 查看全部回复
4302
假如工行收,农行支付,借银行存款-工行,dai银行存款-农行 查看全部回复
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等于借dai都在库存商品了对吧? 查看全部回复
5392
李力
管理费用月末没有余额 查看全部回复
5489
你好,社保和工资在一起做分录 查看全部回复
5202
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5842
这笔钱是员工代垫?还是从公司支的? 查看全部回复
4378
如果是租赁的,筹办期间的费用,直接记到的长期待摊费用或者管理费用-开办费。固定资产、存货等单独记 查看全部回复
9303
冲减进项税额 查看全部回复
5753
新建账只有期初数 查看全部回复
5978
这个看你们自己约定的 查看全部回复
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4548
不行,必须通过以前年度损益调整,小企业会计准则除外 查看全部回复
6473
5802
公司买防暑降温用品可以进管理费用-劳保费 查看全部回复
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营业外支出,所得税汇算调增 查看全部回复
5238
支付的与经营有关的现金 查看全部回复
5973
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6055
Karina老师
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个人负担120剩下公司负担对吗? 查看全部回复
6217
你好,可以 查看全部回复
5508
管理费用一其他 查看全部回复
24023
辅助 查看全部回复
21622
需要知道残值率 查看全部回复
6165
借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 查看全部回复
6133
你好,是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4978
应该是可以退回的,这个需要让对方和开票的税务局沟通一下的 查看全部回复
4903
6268
郭艳飞
记收入 查看全部回复
5672
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6651
你好,计入固定资产 查看全部回复
5401
dai方是应付账款 查看全部回复
6056
你好,瓷砖是公司装修用的吗? 查看全部回复
5099
你好,是什么税款呢? 查看全部回复
5523
根据公司规模,如果50万金额不算大的话,可以 借:管理费用50 dai:银行存款20 应付账款30 查看全部回复
5020
属于股份有限公司 查看全部回复
11162
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8732
一般考试中,有特别指明的二级科目必须写,其他都可以写一级科目的 查看全部回复
5622
全额进,全额退吗? 查看全部回复
6141
参照下面的分录写就可以 查看全部回复
11452
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
4175
您问的是软件上的? 查看全部回复
6269
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5094
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