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6月我公司一般纳税人,先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000),Y公司分3笔付给我公司,第一笔定金4200已付,第二笔第三笔都未付,且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 -4200 贷:应收账款-Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800),我公司也是分3笔付款,第一笔定金2000已支付,第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款-K厂家2000 贷:银行存款-2000 销售设备,还未开发票给Y公司,购进设备,也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#
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我去年暂估了费用发票入了借:管理费用-办公费,贷:应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了,是不是就借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-暂估,都是红字。然后剩余没拿回来的费用票,剔除出来缴纳企业所得税,银行支付的,怎么做账呢#其他行业#
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想咨询下我去年做了暂估费用,借:工程施工-材料款,贷:应付账款-暂估,然后结转了成本,我今天收到部分发票并支付了,但是费用是工程款来着,那我是不是直接做冲销部分暂估还有结转的分录#建筑工程#
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单位有外聘人员,他们的工资是转给第三方劳务公司,由第三方给发工资、上保险和公积金,但因为经费不足,实际转给第三方的就只有工资,保险和公积金是第三方给垫付的,让第三方按照我们实际支付的工资数额,开的发票和收费通知书,但工资表中还是包括保险和公积金的,账上按照实际支付金额借记费用,贷银行存款,没有将第三方垫付的记应付账款,这样处理合规吗#其他行业#
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11月份有一批制服送到外面去清洗,结果有价值150的制服被丢失了,收到对方开具的发票为2000,实际需要支付金额为扣除150后的1850,那么应付账款就会存在一个150的贷方差异,所以这150需要转入营业外收入还是冲减费用#餐饮酒店#
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支付电子合同费用应该计入什么科目,应付账款还是管理费用#初级#
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从A公司购入在建工程的X材料50万元,其中有15万元材料要拿出去给B公司加工,加工费用6万元,加工完成后再收回,最后达到预定使用状态转固定资产。 1、从A购入材料:借:原材料--X材料 50 贷:银行存款50 2、领用材料:借:在建工程50,贷:原材料50 3、将已入库材料中部分拿给B公司加工,借:委托加工物资-X材料15 贷:在建工程-X材料15 4、支付B公司加工费,借:委托加工物资-X材料 6, 贷:银行存款6 5、加工完成收回,借:在建工程-X材料 21 ,贷:委托加工物资-X材料 21 6、最后,在建转固资。借:固定资产56,贷:在建工程56#出纳#
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