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老师:出差有餐费补助,但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的,是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待,能报销吗? 遇到这种情况应该怎样处理?公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待,报销了发票金额,是不是当天餐补就不可以报销? 实际工作中,还有更好的方法吗? 谢谢老师!#工业制造#
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公司聘请外面机构做企业战略咨询,发生的因战略会议租用外面场地与公司员工开会和中午餐费、给外面机构人员在公司办公的午餐费。这里的产地租赁费,午餐费和给机构订午餐费,分别入管理费用下的什呢明细呢?#出纳#
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老师你好,请问我们合同产品名称是爆米花,品牌规格是公司简称+克数+口味这个形式,实际订单名称是美式球豆提拉米苏味、焦糖味爆米花等,客户开票时要求按合同开可以吗,商品名称只开爆米花,规格填克数加口味。话费报销时可以用餐费或者其他发票替吗#其他行业#
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新手会计提问:因公外出培训,培训文件说了指定酒店住宿并安排用餐,酒店开的住宿流水里面显示了房费和餐费,酒店最终开票的时候把餐费和房费一起开成一张住宿费的票,这样开票对吗,能不能给报销?写报销单的时候住宿费那一栏是写房费+餐费,还是住宿费那一栏只写房费,餐费另外写到餐费那一栏#出纳#
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一个公司业务招待费2022年支出92.83万万,业务招待费的扣除比例为营业收入4433.48万元5的‰,22.17万元,超出的70.66万元调增记入应纳税所得额。在业务招待费中会议费 餐饮费礼品费部分占比比较高。#出纳#
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老师您好,我们今年4月份员工报销有张餐费的发票,接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃,不能入账,现在让我们调减这笔费用,更正第二季度的所得税,我做账要怎么调整呢?当时是借管理费用招待费,贷银行存款#房地产#
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长期驻外人员的费用(住宿,交通,餐费,公杂等)可以算差旅费么?费用金额会比较大,还是需要单独核算呢?有没有一个标准界定,什么条件下可以算差旅费,什么或者达到什么条件就要单独核算了?#房地产#
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老师,老师您好老师您好嗯请问是金小老师您好嗯请问是经销山的那老师您好,嗯,请问是经销商的那老师您好,我想问一下我们是公司卖酒经销商的举办的活动费餐费供应商会补贴给我们如果开支超过餐费补贴公司垫付录入招待费如果开支没有超过餐费补贴多的部分我也是录入招待费,月底结转管理费用业务招待费出现红字可以转入营业外收入吗?还是冲减管理费用科目里其他二级科目的费用#出纳#
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收到的食堂餐费我们打算用来冲职工福利费,收款这中间产生了手续费,我填写现金流的时候冲减应付福利费的主表项目我按支付时相同的项目填然后金额写负数吗?如果是的话那手续费这笔我填的附表项目应该跟上面的相同还是说按相反方向填?不太明白麻烦老师解答一下#物业#
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我司部分工人是与劳务外包公司签订劳动合同的,工资和社保由劳务外包公司发放和缴纳,我司自有食堂,合同约定由我司免费提供伙食给劳务外包公司的工人,伙食费是由我司自己采购食材加工而成,现食材供应商可以开具食材或者餐费项目的发票,请问我司能否依据食材供应商的发票将提供给劳务外包公司工人的伙食费计入外包劳务费?如果能的话,食材供应商开具哪种发票较好?如果不能的话,又该是如何入账#餐饮酒店#
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请问12月计提了员工报销费用(比如差旅费、餐费)(借:相关费用科目 贷:其他应付款),1月支付。员工的报销原始凭证,应该附在12月计提费用的凭证里呢?还是应该放在1月支付费用的凭证里呢?#其他行业#
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老师,我公司出差制度:每人每天150元,含住宿、餐饮、出差补助,包干。车费实报实销,请问老师,这种怎么报销啊?如果用差旅报销单报销,后面附上住宿票据跟餐费票吗?如果附上需要提供正式票据吗?#工业制造#
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老师,您好。我们公司是小规模的文化传媒公司,老板开立了个会所,想挂在这个文化传媒公司下面,具体的营业执照范围您看下下面的照片。不知道我们这个经营范围能兼营会所吗?我们这个会所是用来对外招待客户,有时候客户在这边吃饭,KTV消费等我们要开发票给他们的。目前没有增加经营范围,我们开的是会议费。若果客户要我们开餐票,是要增加经营范围的吧?应该增加具体什么内容呢?我们是否要办理相关许可证?具体有哪些?这个会所的账怎么做呢,能和现在的文化传媒公司做同一账套里吗?买进来的酒水,菜,请的厨师服务员等,还有一开始会所的装修费用,家具购买等该一一做进什么科目呢?麻烦老师能给我详细解答下吗,谢谢您了!#出纳#
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