事业单位 21年5月买了1380的办公桌椅 对方一直没开票 也没验收单什么的 就没做帐(当时不知道价格)但是办公桌椅一直在用 估计22年会来要账 那在21年12月份确认固定资产做到其他应付款可以吗#其他行业#
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业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
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注销时,欠股东180做的其他应付款,现在股东把固定资产拿走了,固定资产折旧完账面价值6,且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额?借,其他应付款6,贷,固定资产清理6,销项税写多少?#商业#
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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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公司开票金额比较少,但是其他应付款有比较大 开票开了20多万 其他应付款都一百多万了,我们之前是小规模,现在是一般纳税人,主要其他应付款就是挂的法人 主要是发工资 这一块怎么办呢#房地产#
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老师您好 21-23年的固定资产做成办公费用了, 我们公司是外包会计,当时也不懂公司需要要固定资产,申报高企的时候才知道是需要固定资产折旧表的,如果不申请高企的话,会计把电脑设备录取办公费用是没什么问题的,现在意思是之前的固定资产就不去调整了,好像也不太好调整,今年会放一批设备录取固定资产 现在申请高企需要出个说明,想问一下怎么写#出纳#
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公司以前买了一辆车+车牌,个人出资购入;已开票,公司入了固定资产,然后公司直接对公对付款了,然后这个个人把钱分给了股东分红还是啥,说能抵扣点个税什么的;后面又把这车卖了,账上应该没有处理;咋办#出纳#
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