老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000贷银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 贷银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用?还有运输中的合理损耗,筛选过程中的损耗,出库前的合理损害,这些都该怎么记呢?金额应该怎么分摊呢?最后形成的这些不同的煤型应该怎么提现出来呢?#出纳#
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临时工工资怎么处理比较妥当#商业#
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我们是工业企业,去年有研发新产品,但是研发领用的材料直接投入了生产,做成了研发的新产品对外出售了,所以当时成本的会计分录就直接是 领用材料: 借:生产成本 26.43 贷:原材料 26.43 结转成本: 借:主营业务成本 26.43 贷:生产成本 26.43 研发人员的工资做到了管理费用,折旧在制造费用,咨询费等在管理费用。 借:管理费用-工资 10.57 贷:应付职工薪酬-工资 10.57 借:制造费用-折旧 5.2 贷:累计折旧 5.2 借:管理费用-咨询费 5.87 贷:银行存款 5.87 我想要把#工业制造#
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我们是工业企业,去年有研发新产品,但是研发领用的材料直接投入了生产,做成了研发的新产品对外出售了,所以当时成本的会计分录就直接是 领用材料: 借:生产成本 26.43 贷:原材料 26.43 结转成本: 借:主营业务成本 26.43 贷:生产成本 26.43 研发人员的工资做到了管理费用,折旧在制造费用,咨询费等在管理费用。 借:管理费用-工资 10.57 贷:应付职工薪酬-工资 10.57 借:制造费用-折旧 5.2 贷:累计折旧 5.2 借:管理费用-咨询费 5.87 贷:银行存款 5.87 我想要把#出纳#
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某公司采用期初一次投料法来生产甲产品,本月月初在产品总余额为12000元,其中直接材料4000元,直接人工6000元,制造费用3000元。 本月投入原材料5000元、人工费用8000元、制造费用3000元。 期末完工产品件数600,在产品件数200,在产品完工程度为60%。生产费用采用约当产量比例法在完工产品和在产品直接分配。 请根据以上资料,写出结转完工产品成本的会计分录。#初级#
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是我们企业1-10月没有投产,车间有员工在发生的费用计入制造费用了,月底结转到生产成本,总计30万。11月企业开始投产,做了一批产品总计8个,工时大概110小时,领用的材料90000,生产这批材料应该5万(物料清单数据不准)发生的人工5万,制造费用3万,我把11月发生的制造费用都结转到生产成本,现在1-11月生产成本余额60多万,那我要结转11月产品成本怎么算,是只算11月发生的费用吗#其他行业#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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我现在2024时点,账上有2019 2020年购进的空气净化设备,客户说是卖了,但是存货余额依然在2024年趴着没结转。我现在想要补结转,但是我不清楚它具体是哪年卖掉的了,那应该怎么处理#商业#
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:皖巢公司有两个基本生产车间:第一车间和第二车间。第一车间生产WH1、WH2两种产品,第二车间生产AH1、AH2、AH3三种产品。有三个辅助生产车间:供水车间、供电车间、供汽车间。该公司基本生产车间需要单独核算燃料和动力费用,经常发生废品损失,偶尔发生停工损失。辅助生产车间不开设“制造费用”账户,辅助生产成本明细账内的项目是混合设置,设置的有“原材料”、“职工薪酬”、“办公费”、“折旧和摊销”、“水电费”以及“其他”;基本生产车间制造费用明细账的费用项目有“机物料消耗”、“职工薪酬”、“办公费”、“折旧和摊销”、“水电费”和“其他”。请结合本周学习的有关建账的知识,根据企业实际情况,开设有关明#出纳#
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购入一个模具 ,客户承担一半费用,另一半客户分摊到产品单价里下单给我们。客户承担的其中一半模具费用,开发票出去给客户,另一半分摊到产品价格里的模具费用,我们应如何账务处理?这个模具只适用该客户的产品,价值10万 ,模具所有权约定属于客户#工业制造#
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