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Annina老师
你先把固定资产补做进去 查看全部回复
3082
甘老师
两种方法都可以。 直接冲销4月计入生产成本的凭证比较简便 查看全部回复
2775
许老师
不用转到固定资产清理,收到红字发票的时候把之前的入账分录红冲,进项转出,计提的折旧等也红冲就好 查看全部回复
5133
张瑞峰
借所得税费用 100 dai递延所得税负债 100 查看全部回复
3396
是的 查看全部回复
4522
孙老师
借:累计折旧 75000 银行存款 26000 dai:固定资产75000 营业外收入26000 查看全部回复
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杨老师.
申报数据你们改不改? 查看全部回复
525
西贝老师
同学你好,固定资产折旧分录 借:管理费用/制造费用/销售费用 dai:累计折旧 查看全部回复
533
一次性支付全年的话费 借:预付账款-待摊费用 dai:银行存款 然后每月摊销 借:管理费用-通信费/话费 dai:预付账款-待摊费用 查看全部回复
1307
安叔老师
有发票么 查看全部回复
1103
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
1649
颜老师
是要罚你们么 查看全部回复
1109
易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
1508
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
1772
tammy老师
员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
1693
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2048
王苗苗老师
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1251
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
913
andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1446
李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1211
李可可
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1352
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
1266
账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
1299
杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
949
个税按实际发放月份申报,今年2月份发放23年的工资,3月份时就要申报23年5-12月份的个税收入 查看全部回复
1214
杨老师
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1370
首先,单位应该给临时工申报工资个税 查看全部回复
1498
patience
固定资产是限定性资产还是非限定性资产 查看全部回复
967
自然人电子税务局扣缴端里么 查看全部回复
1717
这个人是不是这个年度的扣除信息没有在个税APP上填报啊 查看全部回复
1524
这个分录能删掉么 查看全部回复
1619
李伟老师
填写的是哪一块/ 查看全部回复
2050
燕子老师
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
1116
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1425
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1337
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1467
按照正常的交易处理 查看全部回复
1738
是的。固定资产需要每月计提的, 查看全部回复
1344
折旧费一般是月末计提 查看全部回复
1470
dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2352
是司法机构强制从账户里转款了么 查看全部回复
1656
拆除的设备的收益计入其他业务收入 查看全部回复
1675
1.车子的折旧年限是根据公司情况和车子的使用情况自行估计 查看全部回复
1934
但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
1896
稍等,我看一下 查看全部回复
1903
正常使用的固定资产不能一次性计提完折旧 如果固定资产损坏,可以报废,走固定资产清理 查看全部回复
1386
是的,次月开始折旧 查看全部回复
2264
无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
1209
借 管理费用等-工资356.2 dai 应付职工薪酬356.2,借 应付职工薪酬356.2 dai 其他应收款356.2 查看全部回复
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
稍等 查看全部回复
2128
你的分录是什么,你是一般纳税人么,是收到专票了么 查看全部回复
1553
2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2251
首先M公司上月帮A公司代开发票给B属于虚开发票,是有风险的 查看全部回复
1398
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
Lucky
你这种情况 先整理出具体支出项,然后找老板咨询一下看看是否能取得发票,如果能尽量取得然后记账,如果不能取得,补足手续,做账,然后所得税汇算时调整 查看全部回复
2576
借 银行存款-美元户 换算成人民币金额 查看全部回复
2638
预支时,借 其他应收款 3万 dai 银行存款。从每个月实发工资里扣除5000元,借 应付职工薪酬 5000 dai 其他应收款5000 查看全部回复
2640
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
2201
清岚
实践中,国有大中型企业改制过程中的资产评估增值,经国家税务主管部门下文明确,可以按评估价值入账并计提折旧税前扣除。 查看全部回复
3650
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2678
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
2259
你们不是代收押金么,是通过什么收取 查看全部回复
4469
收保证金 借:银行存款 55dai:其他应付款55 退保证金借:其他应付款55dai:银行存款40 应收账款 15 查看全部回复
3599
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1586
本年折旧这一栏的账载金额填账上的金额,税收金额填可以扣除的金额 查看全部回复
1402
小牛的公允价值可以估计吗? 查看全部回复
2065
汇算清缴的调整不需要进行调账 查看全部回复
2607
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2927
抵押融资做借款处理 查看全部回复
3004
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2639
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2755
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2072
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
对 查看全部回复
2999
wam
公司帮员工承担的个人部分也是工资,也是计到工资申报个税 查看全部回复
1846
一般使用年限超过一年的资产通常计入固定资产核算 查看全部回复
3607
税务师晓雨
申报可以这样写 查看全部回复
2629
直接红冲在本年即可 查看全部回复
2502
做个固定资产报废处理,这个分录没问题 查看全部回复
2130
你们没有扣除,那么1月收回应扣除的个税 借:银行存款1600 dai:应交税费/个税1600 借:应交税费/个税1600 dai:银行存款1600 查看全部回复
2410
1月征期申报的是去年12月的 查看全部回复
5206
先把固定资产转到固定资产清理 借固定资产清理3350 累计折旧1000 dai固定资产4350 如果按照5000扣除 就在发放该员工工资时借应付职工薪酬5000 dai固定资产清理3350 营业外收入1650 查看全部回复
3697
车是公司的? 查看全部回复
2457
转入营业外支出,做损失处理吧 查看全部回复
2007
你把补计提月份的折旧明细表作为附件 查看全部回复
2557
3000元金额较小,可以直接计入费用 查看全部回复
11644
那就是固定资产处理了 查看全部回复
2370
小妮老师
先按照3900冲减挂账往来科目 查看全部回复
2067
那就变更新增的卡片 查看全部回复
4498
投资性房地产是采用成本法核算么 查看全部回复
3284
云峰老师
同学你好 我们采用的核定扣除方法,具体是哪种? 查看全部回复
1856
折旧额一般不追溯调整 查看全部回复
2246
1936
商家 查看全部回复
5476
按照系统为准,可能未达到年度累计 查看全部回复
3933
税务没发票,肯定不会让税前扣除的 查看全部回复
3034
管理费用工资是要计提扣除社保实发的工资 查看全部回复
4811
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