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我们是一家劳务派遣公司,在一次发放工资的时候出现错误,每个人少发了几百块钱,当时因为特殊原因我们公司发不了,就由别的劳务派遣公司帮我代发的,第二天我再把钱转给对方公司。现在就是不知道他要怎么开票给我们,如果开服务费但是他们把这钱当工资发下去了,如果开工资这些人又没和他们公司签合同,因为我们公司也发了工资,我们要给这些人报个税,我们这个行业一般都是开差额增税,不知道该怎么处理这个问题!想请教#服务业#
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【初级会计实务】 [单选题] 1. 大方公司2018年2月28日购入K公司股票作为交易性金融资产核算,实际支付价款1238万元,其中包括已宣告但尚未发放的现金股利38万元、手续费5万元;截至2018年6月30日,该股票的市场价格为1100万元,大方公司于2018年7月16日将其出售,收取价款1080万元,不考虑增值税因素,则大方公司处置该交易性金融资产对当月损益的影响金额是()万元。 A、20 B、70 C、75 D、30 1.正确答案:A 答案解析: 对处置当月损益的影响=1080-1100=-20(万元)。 这一题如果问的是,出售时的投资收益,或利润的影响是不是也是这样计算?#初级#
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就是我们老板让我做2021年8月内外账统计表,看收入支出利润多少 我按银行流水做了一个,可是老板说不行,还得按进销项发票做一个表 8月份进销项发票金额统计好了,但是8月份的认证抵扣的发票有6月7月的,所以我迷茫了,不知道这个表怎么做#出纳#
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就是我们公司是做餐饮的,午餐是自助称重销售的,然后如果中午如果备餐太多有剩余的菜的话就晚上出餐(二十元任吃) 老板让我计算晚上的毛利情况 就是在这种有中午的又有新领料的情况下,特别是针对中午这部分食材的毛利我要怎么计算 #其他行业#
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老师,请问我二季度有利润6万元,够进了一台机器设备,我税务一次性折旧了,纳税调减后利润-100多万不用交所得税,但是三季度一直亏损,估计四季度还会亏损,我现在想把固定资产分期折旧,在第三季度调整申报表可以吗?#运输业#
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2、从东莞和平公司购入甲材料400套,单价65元,收到一张增值税专用发票并于当月认证抵扣 值税税率13%。货款未付。公司采用计划成本方法核算原材料。按下列要求对业务进行账务处理 (1)计算可抵扣的增值税进项税额 (2)对采购业务进行会计分录处理。 (3)对原材料的入库进行会计分录处理#商业#
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您好!咨询下老板通过法人借支将款转给法人私卡然后法人私卡转到出纳私卡!出纳通过私卡进行工资发放和平时的支付款如运费砖款等!像这种出纳私卡在付工资和付运费和砖款时用途要注明什么吗还有平时的收入款项都是通过出纳的私卡进行!有发票的业务交代理记账公司帮他处理!做内账像这种怎么做#运输业#
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老师,我们公司未来一年后打算申请高新企业,目前是一套账,公司老板想要一部分人员工资分两部分发放,其中社保基数3321内的公账发工资,其余部分走劳务派遣公司发放,以公司名义和对方签业务外包合同,这样子可以吗?分险高吗?#服务业#
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老师,这个租赁合同,出租方甲方和下边甲方收款人不是一个人,合同有效吗?税务局现在要租赁合同,我怕拿着这个去不合理。 还有一个问题是现在这个房租我们公司没有直接打给这个姓毕的,是我们领导用自己个人账户打的,等于公司账上没有付房租的款,这是不是需要汇算清缴的时候调整出来就可以?#服务业#
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老师,这个租赁合同,出租方甲方和下边甲方收款人不是一个人,合同有效吗?税务局现在要租赁合同,我怕拿着这个去不合理。 还有一个问题是现在这个房租我们公司没有直接打给这个姓毕的,是我们领导用自己个人账户打的,等于公司账上没有付房租的款,这是不是需要汇算清缴的时候调整出来就可以?#初级#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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我们对公销户了,公户帐已经做平了,然后多出959元。 这多出的钱是因为我们缴纳社保有的员工自己缴纳了, 但是我们计提还是按照该扣的计提, 所以会多出来。 现在问题就是公户多出的959元应该做什么科目的帐呢? #其他行业#
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我们旁边有个公司要搬走,但是他之前有办融资租赁一个设备,现在把债务转给我们了,设备给我们用,双方签协议。我们以后直接付款给融资公司,但是租金发票还是之前的公司,如果我们走公账付款给融资公司是比较有保障,证明这租金是我们付的,期满时候所有权变更也好说,但是呢,租金发票的话融资公司也是开给之前的公司的,我们没有发票、#其他行业#
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无论员工奖励还是买什么东西 或者公司聚餐 老板都让前台付钱 付了之后 当天找我又报销 这样每一笔付款都是转给前台的帐户 这应该怎么入账啊 分两笔吗 支付的时候 贷 其他应付款 报销的时候冲减其他应付款吗#服务业#
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