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哈哈老师
记入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
5508
归老师
进成本 查看全部回复
5247
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4896
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4671
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
7155
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4320
而已老师
您好 查看全部回复
4356
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5184
账号正在注销中
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4788
悠悠老师
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5436
高老师
您好,没有签收前,对方随时可以撤销,签收后对方就无法收回了 查看全部回复
5418
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7200
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6849
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7497
4104
6102
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6912
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5742
借 财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
4887
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
7479
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6273
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
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借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
5004
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5958
您好,入固定资产,借:固定资产-模具 dai:银行存款 查看全部回复
6885
金额不大的话,可以直接计入费用里面 查看全部回复
5472
借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
李伟老师
怎么算提成是你们自己内部规定的,按照你们公司规定的算就可以 查看全部回复
6075
andy老师
那你按照实际销售的货物(不含退货的)计算收入成本就可以 查看全部回复
5589
借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
没有发票的,所得税前不能扣除,要调增 查看全部回复
4212
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
可以开在一张发票上 查看全部回复
5976
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4932
您好,如果金额不大的话可以计入1月份的 查看全部回复
5103
您好,可以的 这个月也可以报销的 查看全部回复
6003
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5031
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
5490
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
5238
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6237
这样做不对 查看全部回复
4500
2万多进无形资产,年服务费考研做办公费用 查看全部回复
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金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
4950
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
借银行存款,dai短期借款 查看全部回复
5445
进制造费用 查看全部回复
9549
借财务费用-手续费,dai银行存款 查看全部回复
5373
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
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进固定资产成本 查看全部回复
7695
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
6111
4419
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
计职工教育经费 查看全部回复
4158
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
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可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
7668
王苗苗老师
是的 查看全部回复
4833
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
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收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7047
不用 查看全部回复
6804
在建工程 查看全部回复
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金额大不? 查看全部回复
6903
登记 现金日记账和银行日记账要单独成册 查看全部回复
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5949
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20529
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
6471
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
制造费用 查看全部回复
6327
如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
5175
你是之前没计提么? 查看全部回复
6066
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
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贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
10503
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
您好,需要银行开发票的 查看全部回复
5985
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5877
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5724
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6453
您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
9000
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8532
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11250
第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
12519
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6201
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
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