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做账的时候预付是做在应付的借方的,这样的话期末应付账款借方和贷方都有余额,编制报表的时候,应该把借方余额直接重分类到预付账款,还是直接贷方余额减去借方余额后在应付账款列示?#工业制造#
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我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
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财务报表开启了重分类,税务局这会给发了一个风险指标,说是往来款项占资产总值比例偏高,我看了下如果不按照重分类来看的话我们的应收应付,预收预付指标都没有那么高,我这会应该怎么给税务局解释这个事情合理些#建筑工程#
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其他应收 其他应付 既可以挂个人又可以挂单位 怎么设置#出纳#
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请问最后的报表一定要重分类吗#出纳#
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