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小企业会计准则,资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等,差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额,退回的企业所得税我没用以前年度损益调整,分录是借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:利润分配——未分配利润,请问我的分录是不是对的?资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略?#服务业#
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老师,代账公司去年没有计提附加税,今年做所得税年度汇算清缴补了7500的所得税,但是代账公司也没有做这笔账,我让她补计提去年的附加税和今年汇算清缴的所得税,但是她没有通过利润分配--未分配利润这个科目做,而是附加税通过税金及附加这个科目,所得税是通过所得税费用这个科目,这是错的吧?#建筑工程#
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老师,关于个税。员工入职时间我写的是4.30日,然后到九月申报的时候都没有申报个税,我给她补交了四个月的,为什么累计扣除5000,系统里跳出来25000?是我报错了嘛?工资是次月发放的,九月发八月工资的时候有请假扣款,个税应该按哪个金额报?#物业#
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你好,我是做贸易的,一车货物30吨,含税货价值大概1500万,13个点。我找的代记账公司,感觉不怎么专业,我这个要有多少利润才不会亏呢,我正常一吨赚取大概1-3千,朋友说这样扣除乱七八糟的费用后,是亏钱的。是这样吗#房地产#
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你好,我们是一家俱乐部,现在跟一个平台合作,从平台收客人,平台收款后扣除费用,转给我们,差额开服务费。由于俱乐部没有组织的权限,所以实际业务是旅行社操作的,旅行社需要给客人开全额发票,请问俱乐部跟旅行社这块业务如何处理比较适合?#服务业#
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4、今年9月公司签订仓库建设工程合同,并开始施工,建设期预计15个月,截止11月30日,已完成10%的施工进度,12月30日结算12月工程量200万元,扣除5%质保金、10%预付款后已银行存款支付进度款给施工方H,并受到H开具的增值税专用发票,H为一般纳税人。5、为建设仓库公司向D银行申请了贷款,专门用于仓库建设,贷款金额500万元,到账日10月1日,年利率5%,公司月末按月计息,季度末支付季度利息。 老师这两问怎么写会计分录?#中级#
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开给客户是发票:税率是9%,ALC材料+安装费250万,【250万,含材料:130万+劳务费120万】 材料供应商开进来的发票:税率是13%,金额130万, 一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 扣除支付的【分包款】这个包含材料费吗 异地预缴申报的时候,交2%税的时,需要扣除材料的130万吗?#建筑工程#
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我企业要注销,要填报中华人民共和国企业清算所得税申报表中的资产处置损益明细表(如图),请问第3列“可变现价值或交易价格”这列怎么填?我已经知道了是当前资产出售可以取得的价值,但是我们并没打算变卖掉公司的资产。那如何确定这列的金额?跟前两列金额完全一样,可以吗?#房地产#
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企业2022年自建办公楼一栋,7月10日建成并 办理固定资产入账手续,入账金额为600万元,已 知当地政府规定的计算房产余值的扣除比例为 20%. 该企业2022年度自建的办公楼应缴纳房 产税为24000。 为什么呢?我想知道解题思路#注会CPA#
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所得税怎么算的?11830.74,我们是一个季度做一次所得税。但是这个所得税是利润表自动算出来的,怎么算的啊?我们估计是小型微利企业,这个应纳税所得额不超过300w才算小型微利,那是应纳税所得额是利润总额吗#商业#
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1.餐饮行业个体工商户公账转私账的方式有哪些2.很多供应商是个人,没有公户,直接公转私可以吗,需要提供什么凭证,如何入账3.顾客买完商品后,金额到美团平台,扣除手续费后再金额转商户,需要商户开具发票才能转吗?手续费的发票由美团平台开吗? #餐饮酒店#
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一般纳税人4月产生留抵税额116.48,5月收到留抵税额退税款116.48,并且5678月应交增值税为0。我看到有相关的可用于扣除的增值税留抵税额退税额使用情况为116.48。那么可用于扣除的留抵税额退税额这个在产生时和未发生增值税时需要做分录吗?后续月份如果产生应交增值税,那么对应的附加税扣除部分的账务怎么处理?#高新企业#
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小微企业所得税优惠政策#其他行业#
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6月30日,分别按职工工资总额的10%、1%、10.5%、2%和1.5%计提医疗保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费,并以工资总额的60%为基数、0.8%的比例计提生育保险费。#出纳#
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我是税审助理,我在看去年(2021年度)企业所得税汇算清缴底稿时,这家企业是“商务服务业”,是小型微利企业,减免所得税优惠明细表中的“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”那行有数,是由“应纳税所得额”✖️22.5%得来的,请问,22.5%是怎么来的?#房地产#
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我公司投资了合伙企业的股权100万,其中10万是代持自然人小张的,90万是我司的。现在合伙企业分红。 问一:我公司给小张的部分,是我公司所得税后分?还是直接分给他?我感觉直接分,他又不是股东。 问二:我司分给小张,应该代扣他个税吗?代扣的话是按股息红利所得分还是别的? 问三:小张这部分账上怎么处理,一开始应该是其他应付款?分红给小张应该用啥科目?#房地产#
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服务性公司,与客户签约每月月租100元,但每次客户付款的时候,把因为付款而产生的银行手续费4元,从付款金额中扣除,实际打款到我司账号是96元,请问:1.开票金额是96元还是100元呢? 2.如果开票金额是96元,如何做账呢(前期已做借应收账款100元的账务处理)?3.如果开票金额是96元,给客户的账单是100元还是96元呢?#服务业#
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公司租赁办公场地,要预先支付一笔定金3万元(租赁生效后用于抵扣第一个月的租金); 支付定金后的五日内又交付了三倍的租房押金117000,水电保证金5998,家具保证金11995,扣除定金后支付首月租金9000。 该怎么做这两笔分录#其他行业#
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老师,我们是一家建筑劳务公司,承接了一项甲供材项目。我方只提供劳务。甲方在每月给我方计价时,会扣除材料款。我方是按扣除材料款后的金额给甲方开具发票,请问我应该怎样确认收入?是按计价的总金额确认收入,还是按扣除材料款后的金额开始确认收入?#建筑工程#
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申请当地人才创业项目,和政府合同签的是3年,这个月第一次给了60万,按合同期限当年分摊到营业外收入20万,其他40万在递延收益中,明后年再转,那三季度申报所得税的时候,是需要按60万计算利润总额吗?财务报表营业外收入是按20万报,还是填60万?#高新企业#
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