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patience
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
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需要结转成本,分录对的 查看全部回复
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杨老师
家用电器销售 查看全部回复
1986
王苗苗老师
这个属于生产制造业了,制造业的成本核算比较复杂 查看全部回复
1964
tammy老师
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
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公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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外壳的材料是化学品么 查看全部回复
2029
买材料计入原材料 查看全部回复
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你实际给客户提供的什么业务,需要按照实际业务内容开票 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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厚积薄发
暂估的是库存商品还是原材料呢? 查看全部回复
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正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
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直接转成本就可以 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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andy老师
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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夏老师
収入的确认条件,商品已发出,所有权发生转移,风险已转移,符合收入确认条件就确认收入 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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做营业外收入 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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制造费用 查看全部回复
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购进的材料比收入高没有关系,可以是为下个项目准备的库存 查看全部回复
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一个是销售商品,一个是采购原材料,是两条业务链,当期采购的成本支出可以比当期的销售收入高。 查看全部回复
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委托加工,委托方把材料发给受托方时,对方接到材料是不入账的,是登记备查账 查看全部回复
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买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费 查看全部回复
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wam
是什么原因导致的报废、生产的产品不合格? 查看全部回复
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为什么 要红冲 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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企业必须确保关联方交易在公平交易的情况下进行,即交易双方如同无关联且平等协商的方式进行;包括确保关联方交易的价格和条款与与非关联方进行的类似交易具有可比性。 查看全部回复
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为什么结转成本的时候加收10%? 查看全部回复
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库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
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根据新会计准则,试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。所以用来测试的该固定资产而启动生产程序,生产过程耗用的原材料不应该计入到该固定资产成本的“必要支出”,记到存货成本。 查看全部回复
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成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
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刘淑萍
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
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跟收入相关的成本支出,借 主营业务成本 dai 银行存款等 查看全部回复
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你们发出纸箱是怎么入账的 查看全部回复
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哈哈老师
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
你是一般纳税人么 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2021
将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费属于视同销售。店里的产品是自产、委托加工的么 查看全部回复
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我们可以做工程类的项目么,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
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7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
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按照各类产品深加工前领用的原煤?加工的人工成本,设备折旧等,组成深加工的各类产品的入库成本,然后再根据出库数量结转成本 查看全部回复
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都没有收入,结转什么成本 查看全部回复
2379
你2个数写的是一样的? 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借原材料 dai应付账款暂估 查看全部回复
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李伟老师
如果只是代买的话,可以 查看全部回复
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提供维修服务消耗原材料时,借 主营业务成本 dai 原材料 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3755
普通发票可以部分红冲 查看全部回复
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如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
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首饰倒模钢盅么? 查看全部回复
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房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
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把少入的计入材料的入账价值 查看全部回复
2047
不可以,研发支出要通过研发支出科目核算,如果是研发阶段,不符合资本化条件,借 研发支出-费用化 dai 原材料。然后月末再从研发支出-费用化 结转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
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你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2280
安叔老师
1.实际发生成本 借合同履约成本 dai原材料 应付职工薪酬 2.按照合同进度确认收入借合同结算 dai主营业务收入 借主营业务成本 dai合同履约成本 3结算合同价款 借应收账款 dai合同结算 应交税费-应交增值税(销项税额)4实际收到价款 借银行存款 dai应收账款 查看全部回复
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付款 借:应付账款 dai:银行存款 委托加工物资加工费 借:委托加工物资 dai:应付账款-暂估 委托加工物资入库 借:库存商品 dai:委托加工物资 (包括加工费+原材料成本) 次月收到加工费发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
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借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2018
可以 查看全部回复
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纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
3033
借 银行存款 28000 dai 主营业务收入24778.76 应交税费-应交增值税销项3,221.24 查看全部回复
4162
厂家A销售商品给B公司 查看全部回复
2438
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
2393
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2408
别人为什么给超市打款 查看全部回复
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陈爱琳
根据报销部门来分,是走管理费用或者销售费用 查看全部回复
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这个车是法人自己使用么?视同正常销售了 查看全部回复
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借:原材料dai:研发费用-材料费 查看全部回复
2952
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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您好,在一月份的时候没有取得发票,可以暂估入账结转成本,等取得发票以后冲销暂估,再按照发票做账 查看全部回复
2175
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
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秦枫老师
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
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是直接外购的一些商品赠送客户的么? 查看全部回复
3613
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2897
商品破损是退回了么 查看全部回复
2257
Annina老师
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
1982
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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借记本科目,“库dai记存现金”、“事业收入”、“经营收入”等有关科目。 查看全部回复
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包装破损不用做分录(之前已经领用进成本了),重新出库的包装再入成本 查看全部回复
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1、安装金蝶单机版软件后,打开金蝶软件,“文件”——“新建帐套”。 2、命名新建账套名称,选择保存路径。 3、再次输入“账套名称”,然后进行“下一步”。 4、选择所属行业界面,可以选择各类企业,本次建账选择“不建立预设科目表”,设好进行“下一步”。 5、设置“记账本位币”,根据账务处理实际情况。 6、定义会计科目结构,设置会计科目级数、各级科目代码长度,一级科目代码长度选择“4”。 7、定义“会计期间的界定方式”,根据需要选择,本账套不需要更改。 查看全部回复
2776
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2203
图一和图二是同一号凭证 查看全部回复
1395
本月销售了200件商品,如果商品的控制权已经转让,需要确认收入。退货一件,当月又发货一件。在实操中,可以不用做账务处理。 查看全部回复
2380
Leaf
购买种子 借 原材料 dai 银行存款 查看全部回复
2286
因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3819
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3717
可以呀 查看全部回复
3461
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
按照上月暂估做负数就行了,再按照发票做账 查看全部回复
1793
燕子老师
从基本户把全年补助经费转到工会账户时,需要去当地的工会的开一张收据,然后分录是借:管理费用-工会费 dai:银行存款 工会账户有支出时不需要再单独做分录,只需要做一个流水账,记录好工会收入,支出情况就好,同时保留好相关支出附件备查 查看全部回复
6951
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