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答疑老师:云峰老师
你好同学 正确做账,没有计提的工资要补充计提。 没有扣减的个税要补充扣缴个税。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:patience
查明原因,为什么为负数 查看全部回复
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要先查原因为什么应付职工薪酬为负数,是忘了计提了么 查看全部回复
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答疑老师:严老师
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
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我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
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应付职工薪酬年末负数是什么意思? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
资产负债表上,应付职工薪酬为负数,可以吗?可以的 查看全部回复
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答疑老师:清岚
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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不太正常,正常应该先计提再发放,如果是当月计提次月发放的情况,应该是dai方余额(计提是dai方),体现报表是正数。负数的话,你需要看看是否存在应计提未计提的情况 查看全部回复
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对 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应付职工薪酬出现负数,且确保该计提的都已计提,那么原因可能就是发放多了 查看全部回复
浏览:4183
答疑老师:厚积薄发
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
浏览:11078
答疑老师:大宁老师
看下原因,如果是计提多了,就负数冲回 查看全部回复
浏览:3330
答疑老师:归老师
工资还没发完? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
有计提未支付 查看全部回复
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转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是计提少了发放多了是吗? 查看全部回复
浏览:3943
答疑老师:绾绾
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
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