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Annina老师
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5958
是的 查看全部回复
5202
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
哈哈老师
意思就是在这个季度发票不能够即使及时取得对吧? 查看全部回复
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你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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需要合并工资计税的 查看全部回复
5724
七七
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
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对,员工吃亏了,公司缴费比例高的 查看全部回复
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不用,工资薪金单独计算就行 查看全部回复
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可以的,坏处员工没有归属感,好处,公司可以不交社保 查看全部回复
9657
可以 查看全部回复
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需要申报个税,看累计情况,如果你6月拿的2万,前6个月扣除3万,不用交税 查看全部回复
7614
归老师
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
4473
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4383
股权转让需要交个人所得税 印花税 查看全部回复
4527
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4725
悠悠老师
广东的社保。一般当月的可在25号前申报缴交。具体的请参照当地社保要求。 查看全部回复
5193
而已老师
不能,只能封存3月份的 查看全部回复
9882
断缴一个月一般来说没有影响,但是医保方面还是需要和当地社保部门确认一下为准 查看全部回复
4968
不能异地使用 可以同时缴费 查看全部回复
5130
财政部、国家税务总局《关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知》(财税[2016]25号)规定,在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照通知规定缴纳文化事业建设费。 查看全部回复
7650
社保也是有上限的 不能随工资的增加一直增加 我们这边上限基数是15000多 查看全部回复
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需要交企业所得税 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
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可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
5085
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
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发放的次月申报 查看全部回复
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多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
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社保是每月一交。 查看全部回复
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借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3951
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
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您好,是不是退之前多交的社保费呢 查看全部回复
9315
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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您好,不同地区不同规定,一般都是在每月25号之前办理的 查看全部回复
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增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7830
闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4869
如果已经离职了,没有工资了就不用继续申报工资了 查看全部回复
4770
为什么没全部计提呢? 查看全部回复
3978
20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4824
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4167
不用管它,如果卖了,需要处理 查看全部回复
5976
员工部分的吗? 查看全部回复
别人代付工资 查看全部回复
4410
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4599
您好,河南这里是四月参保,5月缴费缴纳5月的养老、失业、工伤、生育、医疗及4月的养老、失业、工伤。不同地区可能稍有不同,具体的建议咨询当地社保部门 查看全部回复
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您好,不需要 查看全部回复
您好,视同销售处理 查看全部回复
这个不能在税前扣除 查看全部回复
5238
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
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借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6201
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7947
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5292
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
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您好,是根据公司税后的净利润计算的 查看全部回复
4392
小规模的话增值税税率是5% 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7983
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6930
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
3996
您好 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
账号正在注销中
借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5283
您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
5112
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
4941
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4896
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
10197
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
您好,汇算时年终奖仍没发放就调增。 查看全部回复
5427
这么做没错 查看全部回复
离职的要提前一个月申请,行政也好办理减少社保,如果当月辞职的,没有在上个月办减少的话,次月是有社保数据的,所以才出现这种情况 查看全部回复
还没办理过户手续么? 只要达到预定可食用状态就可以进固定资产,当月购入固定资产次月开始折旧 查看全部回复
如果以后从工资扣的话,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5391
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4185
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
12060
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4104
增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7047
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4509
有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
5337
借:信用减值损失 dai:坏账准备 查看全部回复
5148
借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税 应交教育费附加 应交地方教育费附加 查看全部回复
4095
您说的什么意思呢 查看全部回复
3843
借:应交税费-应交所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4788
这是重庆的缴费比例,每个地方缴费比例有差异,以当地社保局口径为准 查看全部回复
6066
借:管理费用-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
4365
您好,空调折旧计入相应的成本/费用里面 查看全部回复
您好,这个各个地区规定不一样,还是以您当地规定为准 查看全部回复
6498
月度计算个人所得税: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 应纳税所得额=月收入额-准予扣除额、 准予扣除额=基本扣除费用5000元+专项扣除+专项附加扣除+依法确定的其他扣除 查看全部回复
11736
质保金一般是和发票一起开票挂账的,不用计提 查看全部回复
5805
《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1<营业税改征增值税试点实施办法>第二十七条明确下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 查看全部回复
6741
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
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