你咨询一下,税务局查账调增了工资22万。税金是4700元,调增的凭证是借主营业务成本工资22万。贷其他应付款22万。因为我的软件的科目里面没有以前年度损益调整。这些凭证该怎么调?还有我公司应收账款收到承兑汇票100万。然后转给了另一家公司。给这家公司从个人账户付了1万多的手续费。这家公司把100万转到我们公司账户上了。这个凭证怎么做?能不能给写一下会计分录#建筑工程#
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我有一张进项专票 我们公司是一般纳税人 那张专票已经做完认证了 那我会计分录应该写借库存商品 应交税费—进项税额 贷其他应付款—法人 然后借主营业务成本 应交税费—进项贷其他应付款—法人#初级#
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比如公司和个人合伙买车,收入就是各自联系的业务,比如个人收运费2000,公司收运费3000,支出也是各自支出,比如个人支出1000,公司支出2000,公司算车子收入的时候,我是这样做账的,收入就是,借:银行存款3000 其他应收款2000 贷:主营业务收入2500 其他应付款2500 支出就是,借:主营业务成本1500 其他应收款500 贷:银行存款2000 算下来公司利润就是1000 请问这样做账可以吗?#运输业#
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老师,接过来的娱乐主播的小规模,上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时,如果未收到对应成本票,这些预提成本的需要冲销掉吗? 应该如何处理?2.上家做了很多虚拟库存现金,用来付款虚拟法人工资,和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗?#其他行业#
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公司几年前拆迁转入一笔拆迁费,用于现在公司的费用开支,这笔钱转入现公司的其他应付款,由于现公司还有租货业务经营,所发生费用未列入其它应付款,现在想将其他应付款清零,该怎么做会计分录#出纳#
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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
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老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
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业单位在收到款项时(作为往来款核算)的会计分录为 借:银行存款 贷:其他应付款 用这笔款项进行固定资产的购置,那么请问付款后的会计分录如何编制呢? 如果为 借:固定资产 贷:银行存款 那么“其他应付款科目”余额没有得到冲减,问题出在哪里,请老师些帮忙解答!#其他行业#
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