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Annina老师
交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
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哈哈老师
从一月份开始就交的话,是公司都负担呢?还是也区分公司和个人负担部分? 查看全部回复
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如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
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税务师晓雨
你申报个税是按照计提的工资申报的吗? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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冲减公司发生的修理费 查看全部回复
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需要更正申报和调整账 查看全部回复
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你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
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李力
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
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你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
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归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
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是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
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固定资产折旧这么做分录,借:管理费用/销售费用/成本等 dai:累计折旧 查看全部回复
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计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
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七七
不需要 查看全部回复
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给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
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计提的时候怎么做的? 查看全部回复
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没有成本正常结转,只是没有取得发票不能税前扣除。 查看全部回复
4765
而已老师
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
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高老师
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
你好 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
5694
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
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如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
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你好,分录所用会计科目与当时计提的一样,需要冲减的金额用负数表示 查看全部回复
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你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
6551
李伟老师
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
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自己的工人就是工资结转 查看全部回复
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可以汇总计提,也可以当月计提 查看全部回复
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你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
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留底税额不需要单独做账 查看全部回复
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对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
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做借款 查看全部回复
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可以的,可以做在一张凭证上 查看全部回复
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你是什么类型企业?一般企业把租货费单独设置二级科目租赁费或车辆使用费反映。一级科目视企业使用部门,放管理费用或销售费用。 查看全部回复
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小黑
是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
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减免了就不需要再计提了只需要计提城建税就行 查看全部回复
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按照权责发生制每个月都需要计提 查看全部回复
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借:固定资产 借:管理费用-办公费(负数) 计提折旧的时候 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
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(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
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你好,应发数 查看全部回复
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借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
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需要计提 查看全部回复
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正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
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劳务派遣公司计提,因为工人的劳动关系是和劳务派遣公司签订的,社保也是劳务派遣公司交 查看全部回复
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你好,依据回单内容 查看全部回复
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你们是什么行业呢 查看全部回复
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人工时还没有发生吗? 查看全部回复
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做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
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日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
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高荣老师
纳税调增 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
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借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
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1月发的也可以扣除 查看全部回复
6255
2月发的3月申报 查看全部回复
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收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6561
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
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手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
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借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:其他应付款 查看全部回复
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工作服押金跟计提没有关系 查看全部回复
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你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
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本年冲回就可以 查看全部回复
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Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
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加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
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如果量大可以 查看全部回复
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可以的,是哪个月的就计提到哪个月 查看全部回复
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每个月计提可以附一份复印件 查看全部回复
5265
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
5616
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
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你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
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金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
按照发票处理 查看全部回复
4986
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4320
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
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怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6498
对,一般都是在月底计提的 查看全部回复
5085
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
5058
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
必须要经过公司领导同意,才能直接计入营业外支出 查看全部回复
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借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
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