公司是卖砂石等建筑材料行业,5月份从小规模纳税人升为一般纳税人,5月开了2618038元的专票,不含税额是2316847.78元,税额是30199.22元,5月没有进项票抵扣。现在报5月份的增值税,销售额那里该填多少?#出纳#
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们是小规模纳税人化妆品行业的,向一般纳税人公司采购一款洗发露,对方开具普票税率按13%开的,含税单价是4.845元,我小规模销售卖给客户,开普票或者专票按1%的税率开,卖给客户的含税单价是5.065元,这样合理吗?#出纳#
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1.我们会计核算是做在销售费用-宣传物料里,这个进项税是否可以抵扣?这批货物赠送给客户了,货物发生了转移是否需要视同销售? 2.如果外购货物用于业务招待费是不能抵扣进项的,但同样都是赠送给其他人,货物都再次发生转移,为什么业务招待费不能抵扣进项,宣传物料就可以呢?#商业#
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一般纳税人 物流行业 2020 10成立 税务登记小规模人 11月份改为一般纳税人 这个月申报12月的增值税 但是公司法人法人没有开专票 增值税无法进行进项抵扣 公司税负率达到百分之9 这种情况该怎么办#运输业#
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比如三轮车行业,合格证上写的正三轮摩托车属于机动车的一种,比如经销商采购时一次性进货20辆三轮车,私对公打的款大概价税合计80000元左右,如果商贸公司是一般纳税人作为销售方来说,给采购商开发票时可以开给他个人20辆车吗;还有个问题,如果开给经销商的个体营业执照名称(……车辆经销部)20辆车,这两种开票方式都可以吗,谢谢#其他行业#
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我是一般纳税人的物业公司,给客户开具了3%的水费专票税金100,然后收到了自来水公司3%的专票税金20,收到的专票可以抵扣么,需要做多少的进项税转出,纳税申报的时候这个进项税转出我需要填报么,计算税金及附加的时候需要加入3%的100快税金么#出纳#
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老师你好,我们一般纳税人给对方公司开了三个点的专票,是简易计税。这种专票是不是不可以被进项税抵扣,要全额缴纳税款。同样,我们如果拿到三个点的简易计税专票票,可以做进项抵扣吗?#房地产#
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我们是水泥构件生产加工企业,一般纳税人,这个月客户要求开具1800万发票(是好几个月供货的货款)现在进项不够,我分析了是一部分材料票不是专票的原因,还有就是利润这块,现在跟客户沟通可以分几个月开,应该怎么做把税负降到最低#出纳#
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