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我使用的是用友U8,今年1月份开始启用新系统,所以要把旧系统的期末余额输入新系统,新系统的固定资产卡片也要录入,录入后发现旧系统的累计折旧和新系统的累计折旧有差额10万,这笔差额我要怎么做分录?新系统的资产账户与账务账户的累计折旧不一致就结转不了。#其他行业#
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老师,原本企业员工工资一直挂账5000,发放分录也是按挂账编写的,但是发现实际工资发放走了公账怎么调整啊,而且都超过五千了 5.6月开始一直挂账一个发放分录,公账流水一个发放分录 调整企业前几个月给员工承担的个税,计入贷方还是借方负数啊,本月所有税已经报完了,如果计入借方负数,应付职工薪酬余额还是对不上,如果计入贷方正数,要调整本月报表,哪个正确的呀,看前期别人调整的都是借方负数,不懂怎么搞 还是给调整分录做到10月份还是计入营业外支出#商业#
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第三季度发现第二季度已申报已发放已缴纳的个税有问题,工资表个税预扣金额大于实际应申报金额,多预扣了员工1.38元,多缴纳给了税局1.38元,我已经在个税系统里更正了个税申报,暂未去税局申请退税,请问账应该如何调整?发放工资的凭证,缴纳个税的凭证,补发给员工的凭证,税局退税回来1.38元的凭证分别应该怎么做分录?#服务业#
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财务系统和ERP系统的成本法都是加权平均的,这两个系统不连通,财务系统是先录入库,再录出库的。现在有个商品进价30多,过了一个多月19块多进价,现在不卖了,金蝶系统的库存商品还有余额,请问这种情况下需要调整一下库存商品的余额吗#出纳#
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老师您好,我们公司23年处理了一批固定资产,然后今年我们查账的时候发现去年的累积折旧有问题,比如说,正确的应该是固定资产100,累计折旧20,固定资产清理80。但是入帐的时候写成了固定资产100,累计折旧10,固定资产清理90。那么我今年调整的时候,冲销了原先的这一笔固定资产清理的凭证,然后做一笔正确的,接下去凭证应该怎么做#工业制造#
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1.注销时,其他应付款有余额,是借的股东的钱用于经营,那能不能转成实收资本。之前没有实缴过? 2.剩余的固定资产被股东拿走了,我们视同销售,做固定资产清理,:借,其他应付款-股东113元 贷,固定资产清理100,增值税销项13。其实100是我们的固定资产净值,这样做分录对么?还是其他应付款冲100,再做13的亏损?#商业#
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财政部分职工保险23年之前年度一直挂其他应收款里了 23年1-12月的拨款财政要求调整至收入,23年以前年度我们单位垫付的部分是23年给的,现在其他应收款余额里一直有23年之前垫付的余额,这种怎么把余额调整为0,分录怎么做呀#出纳#
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