登录/注册
哈哈老师
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
4545
这种情况显示有钱但是却不能用,说明钱被银行冻结不让用了 查看全部回复
8109
借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4590
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6264
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费一应交增值税(销项税额) 查看全部回复
5004
Annina老师
充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
12366
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
5103
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
5697
王苗苗老师
您好,可以一次性计入管理费用-开办费,也可以先计入长期待摊费用-开办费,然后摊销进费用 查看全部回复
5355
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款/现金 查看全部回复
5427
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
4653
收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
5337
财务费用 查看全部回复
6732
如果是公司经营的费用,公司抬头的发票,可以报销 查看全部回复
4572
真实情况的,没有风险 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款/现金,每个月收到电费发票,借管理费用,dai预付账款 查看全部回复
5868
业务真实,可以写情况说明 查看全部回复
6318
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
8010
为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5139
高老师
您好 查看全部回复
5589
7407
5409
您好,这个计入到招待费里面 查看全部回复
15246
您好,根据机票外国的小票报销 查看全部回复
14553
您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5760
归老师
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
5850
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6651
借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
4257
不同企业标准都不一样的 查看全部回复
4689
可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
7668
小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
6012
账号正在注销中
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
5625
悠悠老师
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
5994
计入固定资产 查看全部回复
4086
销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
3978
支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
4239
金额大不? 查看全部回复
6903
卖?还是送? 查看全部回复
7434
可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
9234
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5958
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7173
银行微信都能 查看全部回复
5211
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
5895
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
可以,只报销1000 查看全部回复
16677
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
汽车租赁费发票 查看全部回复
7497
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
7749
先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6750
您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
6975
要的。 查看全部回复
6768
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7146
您好,如果是汇算清缴前取得的发票直接把发票附到凭证后面就行 查看全部回复
5679
您好,可以报销 查看全部回复
6858
您好,如果没做过账的话而且时间很长建账也不好建的,只能是手头有什么东西先录到期初余额了。 查看全部回复
12546
重新建账 查看全部回复
7272
可以的 查看全部回复
5940
您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
6462
您好,这个只要是总的金额没错员工私下调整就行了。 查看全部回复
8532
真实情况可以的 查看全部回复
7542
您好,可以报销的,可以在税前扣除 查看全部回复
21240
放到当时进预付账款或者待摊费用的那张凭证后边就可以了。 查看全部回复
9216
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
17154
先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
6309
与经营相关的费用可以 查看全部回复
老板的房租 水电可以报销 走福利费 申报个税。 水电气只要有租赁合同、取得发票的话直接入账就可以。 查看全部回复
7479
可以的。这是常见的。 查看全部回复
可以 查看全部回复
14706
做固定资产处理 折旧进福利费。 查看全部回复
8667
王老师
用于,展览展示并消耗,可以做销售费用 查看全部回复
18981
税务师晓雨
您好,如果是经常性用车,可以签订租车协议。约定汽车的加油费、过路费、停车费由租赁单位承担就可以 查看全部回复
13419
去年计提了没有? 查看全部回复
9063
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 -工资 计提住房公积金(个人) 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-住房公积金 计提住房公积金(单位部分) 借:管理费用-住房公积金 dai:应付职工薪酬-住房公积金 查看全部回复
6795
您好,员工预存的时候没找你们报销吗? 查看全部回复
9090
andy老师
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17910
补一个计提的凭证就可以了 查看全部回复
5859
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14589
可以参考一下 查看全部回复
8118
进员工工资薪金交个税,借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬,发红包,借应付职工薪酬-福利费,dai其他应付款-老板,老板再凭发放红包记录报销,借其他应付款-老板,dai银行/现金 查看全部回复
9333
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6804
借银行10万,dai其他应付10万,其他应付dai方余额8.4万,表示公司差员工8.4万 查看全部回复
6210
您好,您说的整改是什么意思? 查看全部回复
5877
5724
李钢老师
你好,现金、网银方式支付款项都可以,完全合规,网银只是一种简化手段而已。 查看全部回复
8028
您好,即使社保还没到位呢,工资也是可以发的,工资就记入管理费用-工资里面 查看全部回复
6435
当借款处理 查看全部回复
您好,字开错了相当于名称错了,需要重新开 查看全部回复
8127
真实业务,可以开,公司跟公司签合同,开票,公司出一份代付款协议,证据链留好备查 查看全部回复
8235
你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
5229
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10278
土特产哪里来的,有公司LOGo吗 查看全部回复
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
6408
ABCD,按照自己的贡献/总进度,算出各自的占比,然后*303万就可以,然后在分别扣税钱,房子 的话和收钱超过50万的公司协商,直接给他们,或者你们卖了,再分 查看全部回复
6453
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载