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老师你好,3.29饭店收到一笔预付定金1900元,3.31他们确实吃了1900元,但我们收入的周期是上月26号到这月25号,工作人员在3.14开了1900元的发票,请问这样该如何做账呀?#餐饮酒店#
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我司与一个施工单位3月底签了一个三方协议,由母公司将权利和义务转移给我司,施工单位3月暂时没有发票,1-2月有监理方和管理方确认的工程结算金额,那支付1-2月进度款挂预付吗?需要根据结算金额暂估进在建工程吗?下个月供应商补开发票给我们#建筑工程#
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我之前开了一个技术服务费发票,对方已抵扣入账,现合同作废, 1.想问流程是不是对方开通知单,然后我这边开红票,把后2联寄给对方? 2.我这边做红冲分录时,后面的附件是红字发票就行吗?具体需要哪些附件? 3.如果我是付款方,需要哪些附件入账?#其他行业#
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“购货方甲公司签发并承兑了一份商业承兑汇票交予供货方乙公司,乙公司将其背书转让给丙公司,汇票到期,丙公司向甲公司提示付款,由于乙公司提供的货物存在质量问题,甲公司可以拒绝付款。”这个说法对吗?辨析说明原因#初级#
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老师有一个老板,他与一个股东在市区成立了一个小规模纳税人的公司,他是法人。他又在两个县分别成立了个体工商户。都是手机行业,现在我不晓得怎么做 这个公司在各个供货商那里把机子进货回来,再转发给下面的两个个体户手机大厅。让两个个体户大厅进行销售。 公司进货的时候很少用对公账户付款,基本都是用法人各大银行个人账户付的款。也都不开票。 销售了手机,有了货款。货款也会汇款到法人的个人账户,没有打入公司对公账户。我不晓得怎么报税#商业#
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3月1预付6个月房租15000(2022年2月19起算) 3月摊销怎么做账?是这样做吗 借:预付账款15000 贷:银行存款15000 3月摊第一个月房租 借:管理费用2500 贷:预付账款2500#物业#
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物流行业,小公司,以前没有过会计,公司员工都是微信支付的款,一般没有发票,报销只给微信付款凭证,报销天天都有很多,但是都是这种微信支付的款或者支付宝,都是只有付款截图没有发票,怎么办,我是新手,不知道该怎么操作#运输业#
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老师,我单位在上月购买了一个525w的固定资产,实际付款300 w,已记入到固定资产系统,当时做了300w应付账款,225w应付暂估,这个月又付了剩下的225w尾款,请问要怎么做分录呢?是要把之前的暂估冲掉吗?#高新企业#
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在上一个月做了关于绩效的预提,在本月发放了绩效,现要做分录 绩效金额由一般的绩效+加班费+其他要发放的奖励等组成 我在借方做了 1.应付职工薪酬其他个人收入 2.业务活动费用-工资福利费用 3.单位管理费用-工资福利费用 4.业务活动费用—工资福利费用和商品服务费用 1,2,3,4均分正式和临时,1应付职工薪酬其他个人收入我按预提数填入,3单位管理费用工资福利4业务活动费用工资福利及商品服务费用是按实际数填入,余下2业务活动费用工资福利费用在最后倒算,具体倒算再按付款单上的正式,临时的总付款额来,问题:在倒算时发现我做上的正式,临时总金额均大于付款单上的金额数#出纳#
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老师,有个公司给我们公司发了往来询证函,函证上写的截止日期是2021.12.31采购金额多少,实际付款2021是付了这么多,但是,这个付款里包含了2020年的合同,这个有没有违反了相关认定?#商业#
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甲乙两家公司现收到物业公司开的日期是去年的电费发票(现在才收到去年的发票 所以去年未入帐),现在需要补跨年分录,问题是老板让甲公司替乙公司付款 甲乙双方签订代付款协议(乙公司按月份发票金额付乙公司电费 并按照甲公司收到的去年发票 按月份金额一次一次付物业 备注是甲公司的费用),求甲乙公司分别的做账分录#服务业#
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做出纳日报表的时候有一个情况,客户通过二维码扫码付款给我们企业银行账户,pos机的消息提示的是客户支付的金额,但是我们银行账户上到账的金额是扣除了手续费后的实际到账金额。那我做日报表的收入和支付时我的收入应该填哪一种?#出纳#
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老师您好,我们公司去年还没注册好的时候,法人和商场签订了5年的租赁合同,上面有说明预付半年的资金,和三个月的物业管理费,另外收取了半年租金和三个月物业费的保证金,请问这种情况下,印花税应该用哪个数额来计算呢?#房地产#
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老师你好比如预收一年流量服务费,比如3月预收4月到明年3月10.6万,个人不开发票,增值税是0.6万是申报3月增值税时一下交了,还是申报4月增值税时一下交了?还是增值税分摊到每1个月,每月交每月,主要问3月一次性交增值税0.6万,还是4月到次年3月每月交0.6/12个月#服务业#
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老师你好比如预收一年流量服务费,比如3月预收4月到明年3月10.6万,个人不开发票,增值税是0.6万是申报3月增值税时一下交了,还是申报4月增值税时一下见了?还是增值税分摊到1个月,每月交每月#物业#
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