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答疑老师:大宁老师
借:管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,每月报销的时候都做账了吗?怎么做账的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
原来是A付款给B,后面B找了C代收这个款项,也出了说明,然后A就付钱给了C,借 预付账款-B dai 银行存款 查看全部回复
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如果进项税额抵扣了的话,借 应交税费-应交增值税进项 dai 长摊 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借待摊费用15000 借其他应收款2500 借管理费3750 dai银行存款21250 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
软件系统总价是36000是吧 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
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答疑老师:patience
按2000多万入账 查看全部回复
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发票可以补入账的 查看全部回复
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多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
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正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
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这么做是对的呀 查看全部回复
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