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归老师
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
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哈哈老师
需要交房产税,自用的话税率是1.2% 查看全部回复
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高老师
您好,记销售费用 借:销售费用 dai:现金 查看全部回复
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借:管理费用-宣传费 dai:现金 查看全部回复
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您好,这笔具体是什么费用呢?干什么用的 查看全部回复
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您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
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账号正在注销中
根据收据回单入账,发票回来后放进去就可以了。前提是你得在汇算清缴前取得发票 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
Annina老师
《企业会计准则第4 号——固定资产》应用指南规定:“已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,应当按照估计价值确定其成本,并计提折旧 查看全部回复
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5202
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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李伟老师
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
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借:银行存款 dai:短期投资 投资收益 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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按照资金账簿交印花说 借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 。dai:银行存款 查看全部回复
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借:管理费用-网费 dai:现金 查看全部回复
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谁借给谁钱呢? 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:销售费用-租赁费 。dai:银行存款 查看全部回复
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您好,可以的,当做借款 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
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计提时 借:费用 dai:应付职工薪酬(公司部分) 交款时 借:应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 查看全部回复
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借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
5022
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5040
您好 查看全部回复
4293
借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4905
借:管理费用-水电费 dai:银行存款 查看全部回复
4986
借:销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:现金 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:现金 查看全部回复
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收不回来的话 借:营业外支出 dai:其他应收款 查看全部回复
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金额不大计入当期损益,金额大计入材料成本里面 查看全部回复
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开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
计入专用材料费,办公桌椅计入低值易耗品 查看全部回复
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借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬:福利费 dai:现金 查看全部回复
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确认损失 借:资产减值损失 dai:坏账准备 。借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
可以的,如果是独立核算就是自己做账的 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
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借:管理费用-保险费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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以营业执照下来的日期为准,下来之前就是写原来地址,下来之后就是新地址 查看全部回复
借:库存商品/原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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税金加上一起开票,税金可以税前扣除 查看全部回复
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充值发票借预付账款,dai银行存款,消费后,凭消费记录冲减预付账款,借管理费用-快递费,dai预付账款 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:现金 查看全部回复
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借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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收到借银行存款,dai其他应付款-某人,支付借其他应付款-某人,dai银行存款 查看全部回复
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税前会计利润是指交所得税前的利润也就是净利润 查看全部回复
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一般是指的利润总额 查看全部回复
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借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
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王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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为什么支付的技术服务费? 查看全部回复
5139
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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您好,看转账目的了,借款就计入往来款里面 查看全部回复
5769
借:固定资产 dai:银行存款 一般纳税人确认进项 小规模不用 查看全部回复
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你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
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是的 正确 查看全部回复
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借:管理费用 销售费用 制造费用 dai:银行存款/现金等 一般纳税人带上进项税就可以 查看全部回复
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按照权责发生制处理 查看全部回复
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小月老师
你三月份的工资和二月份一样吗 查看全部回复
6543
股权变更要缴纳印花税与个人所得税 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
计入固定资产 查看全部回复
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销项税计入应交税费-应交增值税(销项税)这个也没错 你可以增加科目的 一般纳税人的话 会再月底把进项税和销项税结转到未交增值税 查看全部回复
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支付利息的时候要代扣代缴个税,利息没有取得发票不能在税前扣除,借款合同需要贴花。 查看全部回复
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面试时互相了解的过程 还没入职能有啥靠谱的建议 他可能就是看你当时的反应 查看全部回复
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可以,算福利费,申报个税。 查看全部回复
6606
先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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6210
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
6471
计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
5310
收入、支出明细 查看全部回复
7173
可以直接做工程施工,但是也是需要出入库单的 查看全部回复
7461
不用注册成个体户 查看全部回复
6138
按照这个做就可以 查看全部回复
6984
您好! 查看全部回复
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6381
悠悠老师
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
好的,如果没有疑问了我就结束对话了哟 查看全部回复
5499
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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