通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们是人力资源公司,收到客户的服务费,服务费包含工资社保和管理费,开具的发票是全额发票,类目是人力资源*外包服务费,请问在收款、开票、发工资,缴纳社保时的会计分录应该怎么做呢#服务业#
浏览:6323
就是我们是建筑公司的分公司,有些没有资质的公司挂靠我们公司做工程项目,所以会把款汇到我们公司,我们收到款就会帮他们代发员工工资,我们在中间收一点管理费,那他们转的往来款,我要怎么做分录呢#建筑工程#
浏览:4314
我们公司是网约车公司,我们公司跟司机是合作关系,司机通过我们公司平台接单,获取收入,我们公司扣取10%的管理费,剩余90%的支付给平台挂靠司机,问题1.我们公司收入如何写会计分录,支付给司机的报酬记入那个科目?司机的费用公司如何把他进行税务处理 没有进销项发票怎么账务处理#服务业#
浏览:22538
老师,请教大家一个问题,B建筑公司没有资质,用A公司签合同,收到工程款后首先打入A公司,然后A公司在扣除应交各项税费(包括企业税),及扣除管理费后,把剩余的款项汇入B建筑公司。请问一下,B公司收到工程款后还需要再交税费吗?#建筑工程#
浏览:4693
还有上次我问你的,就是我们刚接的挂靠公司账务,我要建账,会计分录如何做呢?假如小张接A公司项目100元挂靠我们公司,我公司开票给A公司100元,银行收A公司100元,扣管理费1元,税点11.5元,付小张87.5元,有一天小张开某公司进项发票来抵扣税点,这个我要怎么做呢?#其他行业#
浏览:7407
我们是加盟商来的,加盟茶点的。然后系统都是用总部的,上个月总部的店的客人要我们加盟店给会员充值退500元,但是这500元不是我们店的客人,然后我的店拿现金500元给了客人。每个月如果充值的少要向总部转会员充值消费结算的钱,这个月总部说要减少500元。这个月我们充值多,总部会给我们转3200元。请问一下我这个月的现金应收500元怎么做账,然后那个会员结算其他应付总部和其他应收总部-会员消费怎么做会计分录,现金少500元,下个月怎么减少账上未收的钱#餐饮酒店#
浏览:234