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Annina老师
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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账号正在注销中
销售费用 查看全部回复
8307
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
第一个问题:现在增值税发票没有抵扣时间限制了,19,20年的应该还可以勾选 查看全部回复
5760
小黑
你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7623
应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
6660
一般人还是小规模? 查看全部回复
6372
你们这样操作有问题,会涉嫌虚开 查看全部回复
6984
哈哈老师
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5229
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4518
需要退回去重开 查看全部回复
7605
这个不能抵扣进项税额,报销是没问题的 查看全部回复
6534
你们经营范围有运输吗 查看全部回复
5805
去年有做账吗? 查看全部回复
5823
你去年没做计提? 查看全部回复
5211
可以报销的,计入管理费用-职工培训费即可 查看全部回复
7146
管理费用-研发费用 查看全部回复
5418
严格来说是不能用的 查看全部回复
6381
首先可以和对方协商一下,做好取得发票。如果实在无法取得发票那支出正常入账,只是没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
4968
您好,退回重开 查看全部回复
4338
员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
4914
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3870
电子税务局可以领用发票 查看全部回复
4581
如果是一般纳税人,是可以抵扣的。 查看全部回复
5526
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
去税务局那边导税台,有卖税控盘的,有白盘和黑盘 查看全部回复
6246
丢失了那些联次 查看全部回复
4689
可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
8712
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5436
名称开错了不能用了 查看全部回复
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开票能正常开 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4797
当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
5796
对,接收单位代扣代缴个税 查看全部回复
5553
保本的不免征 查看全部回复
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附在凭证后面 查看全部回复
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保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
6642
不交税不同填 查看全部回复
3879
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6579
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6309
可以开清单 查看全部回复
3978
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9090
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
高荣老师
可以的 查看全部回复
具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
让对方冲红,重开 查看全部回复
4572
开普通发票就看可以 查看全部回复
4986
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4428
可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
6255
不用报 查看全部回复
6993
可以 查看全部回复
4626
也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
是的,劳务费 查看全部回复
5949
换开发票 查看全部回复
4293
这个不能抵扣进项 查看全部回复
4131
记入到2020年里面 查看全部回复
6768
要申报无票收入 查看全部回复
4950
点发票管理 查看全部回复
5292
商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
5049
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
不能加计扣除 查看全部回复
5148
没问题,可以继续用 查看全部回复
8109
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4833
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
5013
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5310
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5742
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5040
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
郭艳飞
没有日期 查看全部回复
4446
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4257
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4788
不能 查看全部回复
我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
5787
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5499
对,附发票就行 查看全部回复
4590
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4761
记账联复印件盖公章入账 查看全部回复
5535
不合理 查看全部回复
退回重开 查看全部回复
6363
专票还是普票 查看全部回复
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7380
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
5166
借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
4320
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
5022
真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4491
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
是的 查看全部回复
9180
可以抵扣进项 查看全部回复
没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
6003
没错,分录就是这么做 查看全部回复
9702
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
4401
这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
4284
不可以 查看全部回复
5724
可以开服务费或推广费 查看全部回复
4725
可以开 查看全部回复
4023
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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