某企业为一般增值税纳税人,销售产品(应税消费品)一批,产品成本150万元,不含税售价200万元。该批产品以木箱进行包装,共用木箱成本8000元,木箱不含税售价1万元。款已收。该批产品适用消费税税率为3%。 计算并编制相关会计分录#初级#
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一月初发出a产品400件实际成本100元/件,委托某商场代销。代销合同规定,a产品不含税售价150元/件,代销手续费为售价的5%。月末该商场将A产品全部售出,并转来代销清单和手续费发票 计算并编制会计分录#初级#
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老板给了我出库单,让开了38万发票,但是原材料却只有1万,应该是没有生产这个产品,材料我一直暂估的,现在汇算了都没有发票,我是直接不做生产入库,直接只有销售,还是用这1万的材料做个成本#工业制造#
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1.甲企业为居民企业,本年发生经营业务如下:(1)取得产品销售收入5000万元。(2)发生产品销售成本3000万元。(3)发生销售费用800万元(其中广告费和业务宣传费600万元)、管理费用500万元(其中业务招待费30万元)、财务费用80万元。(4)发生销售税金180万元(含增值税130万元)(5)取得营业外收入100万元、营业外支出60万元(含公益性捐款50万元,支付谁收滞纳金8万元)(6)计入成本、费用中的实发工资总额300万元,拨缴职工工会经费8万元,发生职工福利费40万元,发生职工教育经费25万元。要求:计算甲企业本年的应纳企业所得税。#初级#
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建筑企业会计,现在会计的大部分工作都是收票和录票,如何快速提高工作效率,能够花更多的时间来进行财务分析的工作,而且收票和录票做的成本是滞后的,怎样用权责发生制更好的管控成本,如何更规范化进行公司的内部控制?希望哪位老师能帮帮我,谢谢#建筑工程#
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公司收到一笔装修款,但是公司未开具发票,做的分录:借:银行存款 贷:应收账款 然后购买了一批材料直接给客户装修使用(公司不入库) 借:工程施工 贷:库存现金 这样的情况月末结转工程施工怎么做?#出纳#
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还有老师,算成本时,我一直搞不明白就是课程中讲的直接材料是指直接计入该产品的材料还是说我这个月领用的所有用到产品的材料,然后月底按方法分配到产品中去。比如我生产a\b\c三种产品,直接材料是指的是直接用到a、b 、c三种产品中的材料,还是说我就统计这个月所有的发出材料,然后月底分配到每个产品中去。#工业制造#
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老师,我们公司是装修公司,给客户装修同时也卖电器,电器买回来先入库存,装修的产生的费用我入工程施工-合同成本,然后确认主营业务成本的时候是不是借 主营业务成本,贷 工程施工-合同成本,贷 库存商品-电器?#建筑工程#
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老师,我们公司是装修公司,给客户装修同时也卖电器,电器买回来先入库存,装修的产生的费用我入工程施工-合同成本,然后确认主营业务成本的时候是不是借 主营业务成本,贷 工程施工-合同成本,贷 库存商品-电器?#房地产#
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我单位没有资质,挂靠了一家建筑公司,开100万的销售专票,让我单位提供38万的材料专票16万的材料普票,可是我们给挂靠公司提供了一张混凝土百分之三的专票,这专票挂靠单位的会计说只能当普票,我想问这专票如果不抵扣当普票的话会不会形成滞留票#其他行业#
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老师,我现在遇到了职业瓶颈期,我毕业在工程公司做出纳人事,学到了成本核算的技能,后来到培训机构创业公司做内帐+桌游小企业会计,感觉自己一无是处,现在的工资满意,但是不知道下一步该怎么办,是报名培训班学习个行业会计技能,还是继续这样啊,我比较喜欢会计这个职业😭#其他行业#
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27日,领用一批自产产品作为福利发给300名职工,其中专设销售机构人员100名,总部管理人员200名。该批产品不含增值税的售价为30万元,实际成本为21万元。 管理费用:30/300*200*(1+13%)=22.6万 销售费用:30/300*100*(1+13%)=11.3万 为什么要这样算?#初级#
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我想问个问题,我们去年暂估了很多成本,今年我们会算清缴之前压根就补不齐发票,然后我们那个代帐会计,说如果可以的话,就在5月31号之前把票补齐,或者可以在今年把票补齐,就不用交税了,这样的操作可以吗,有点迷惑了#商业#
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我任职于一家建筑行业公司,公司目前是以过年为结点,因为有些人的工资当年并付不清,就会有余额,还是要根据实际的会计年度进行年度结账,想问一下,当年结完账,是否要把余额结转到下一年,还是第二年单独、独立建一个账,也就是第二年的账与第一年无任何关联?第二年工人在职且收到钱,那么这钱又该记在哪个年度呢?如果未来要和公司或者老板打官司,这钱算往年还是当年的钱,对工人来说会有利呢?有相关法律吗?#建筑工程#
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我们单位是总公司,底下有个分公司,分公司现在是工伤上是非独立法人营业执照,税务上是单独核算的,单独建账,单独报税。分公司有个员工是和总公司签订的劳动合同,工资由总公司发放,社保个税都在总公司系统随总公司人员一起申报。月末单位承担的工资和社保部分再凭借内部工资单由总公司和分公司进行结算,这样就导致社保个税申报在总公司(个人部分在总公司扣除),成本费用入账在分公司,这样合不合理?总公司和分公司结算,总公司需不需要给分公司开劳务发票?#服务业#
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A公司委托B超市销售甲产品200件,协议80元一件,成本50元,增值税税率17%,B超市以90元每件的价格将该笔商品全部出售,取得销售收入18000元,增值税3060元。A公司收到代销清单后 ,确认销售收入为16000元,增值税2720元。 要求:分别编制委托方和受托方的相关会计分录#初级#
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我们是建筑行业,你好,老师,我们公司存在很多没有发票的人工费,年末我们领导强制我把这些人工费记到劳务费里面去,我怕引起税务局注意就记到在建工程里面去了,已经结转到成本里面去了,也已经汇算清缴了,我们是小型企业,我们老板老是说税务局不会查我们,但是昨天我们应该是惹火了税务局专管员,我怕清算,我要怎样才能补救啊?#其他行业#
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老师您好 我想请问一下 之前看过的文章大部分说:会计稳健性提升是 会使企业的融资规模增大、融资成本降低。但是为什么多个大债权人共同监督使得会计稳定性提高,融资规模增大,而融资成本却没有显著变化呢?#其他行业#
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房地产企业,收到的这种个人找税务局代开的劳务发票,我公司只收到票但是劳务款50000元没有给对方,对方也没有给我公司应帮他代缴个税的钱10000元,可以借开发成本50000,贷应交税费个人所得税10000,贷应付账款吗40000吗#房地产#
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公司一个产品每月购买成本是59万,货款要现金付! 平均每月这个产品销售收入是62万,客户付的基本是汇票,月结,季结,少数现金的(大概15万)。 请问这个产品如果要长期做下去,每月要预留多少现金合适?如果要贷款,每月贷款多少合适?#出纳#
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我们公司会计设的开发间接费按项目核算了,我觉得有点不合理,如果按发生开发间接费做凭证直接就分配,每一怎么分都不太合理,第二如果同时多个项目那简单的一个凭证会做好多笔分录增加财务人员工作量。我上网查了一下,开发间接费一般都是月末按发生的成本配比分配。我不是很懂,这个问题老师您怎么看?#房地产#
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老师请问一下,我们公司主要销售磷石膏产品,给客户开具13%的磷石膏专用发票,我们的厂里因为供给我们的产品是他们的废料不能开13%的发票给我们,只开了6%的装车费发票给我们,我们收到他们的发票要怎么入账呢?是进成本还是进费用呢?#商业#
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我公司外销成本暂估了5863000,加上以前暂估的内销成本一共8847600 1-3月份产生利润159915.18 如果不暂估,要交278.46万元个税 然后我回复:你好 帮我们先做暂估处理吧 然后会计回复:暂估885万成本后,这个季度产生15.9万利润,要交1万3个税 我现在咋回复呀?#其他行业#
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