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COCO老师
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4668
税务师晓雨
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4872
高老师
你好,确认销售收入 借:银行存款/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3473
Annina老师
可以 查看全部回复
3430
夏老师
其它应付款的一千五百万是向老板借的。可以签订借款协议,借款协议可以约定双方的还款期限利息等内容。 查看全部回复
4533
需要看具体的回单 查看全部回复
3992
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4092
你好,业务熟练之后可以;业务不熟练老师建议每笔单做,不容易出错,方便核对 查看全部回复
4209
Amy老师
是的 查看全部回复
3552
借费用,dai预付账款 查看全部回复
4041
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2870
哈哈老师
需要交企业所得税 查看全部回复
3990
王苗苗老师
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6206
4213
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4447
根据给你开具的发票的情况。 查看全部回复
3910
你是哪方 查看全部回复
4048
李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4930
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
代付税金是什么情况 查看全部回复
4172
你好,图片上分录没毛病 查看全部回复
3953
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4152
工程施工 查看全部回复
6105
6152
你这2分利息,是月还是年? 查看全部回复
4168
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4085
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4831
andy老师
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
7016
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3839
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3557
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
借:短期投资/交易性金融资产 dai:银行存款 查看全部回复
4438
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3741
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
进成本 查看全部回复
3749
不可以 查看全部回复
3400
可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
5595
所谓计提,就是借:某费用,dai:应付职工薪酬,交的时候,借:应付职工薪酬,dai:银行。 查看全部回复
4103
借银行存款,财务费用,dai应收票据 查看全部回复
4221
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6723
借:XX费用——工资,dai:应付职工薪酬——工资,借:应付职工薪酬——工资,dai:银行或现金 查看全部回复
6661
进费用 查看全部回复
5011
你好,业务费 查看全部回复
4202
你好,是什么税款? 查看全部回复
4154
你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3944
看银行规定,快的,1个工作日,也有3个工作日的 查看全部回复
17362
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
3921
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4081
是的,记入到成本里面 查看全部回复
3444
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4206
根据你的描述算不出来 查看全部回复
4239
你好,会计核算成本不是根据这些算的 查看全部回复
4315
如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
3199
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9960
报销的什么? 查看全部回复
4681
没问题 查看全部回复
3626
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5498
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4319
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
4382
你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
3528
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
小黑
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3545
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4530
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
3801
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3630
你好,正规操作是谁转的谁背书 查看全部回复
5086
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4814
规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6971
营业外收入-免税收入 查看全部回复
14237
你好,可以 查看全部回复
3523
可以不管它 查看全部回复
5793
你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
4308
借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
5931
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3644
想问什么呢? 查看全部回复
3150
可以是可以,但是最好是计提一下,以后方便查询 查看全部回复
3568
哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
4687
这个不一定,没有具体规定,看单位制定的岗位职责。 查看全部回复
7306
老板代垫第一个正确 查看全部回复
4395
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
4058
退回来,借其他货币资金一微信,dai管理费用 查看全部回复
4339
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
11235
你好,是的 查看全部回复
12089
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5044
借,管理费用工资,制造费用工资 dai,应付职工薪酬工资, 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 查看全部回复
4234
可以不调整 查看全部回复
6410
具体什么业务 查看全部回复
11705
单独看这个看不出来 查看全部回复
3822
6712
归老师
只要和资产负债表的勾稽关系平衡就可以 可以是负数 查看全部回复
5160
没问题,可以这么做 查看全部回复
6677
借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
5183
李伟老师
个人股东向银行借钱,是个人和银行的业务,和公司没有关系,个人借银行的钱,个人归还利息和本金。股东个人借给公司,公司和个人签订借款协议,公司支付给股东个人利息和本金就可以 查看全部回复
6014
内账是对内的,账务完整度完全是企业自己设定的,所以没有什么完整不完整的,只需达到内部管理目的就可以了 查看全部回复
5905
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