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老师,4月份时当月开票当月就预缴税费,当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税,贷:银行存款。4月分不用交增值税,还没抵减,但在5月份时,客户有项不需要我们来做,发票退回,作了红冲,4月预缴的申请全额退税,5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税,贷:转出未交增值税。收到退税款时,银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#
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你好,23年12月认证的半年房租费发票,当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ,并且开了新的发票过来。我该怎么做账?#建筑工程#
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对方公司23年开具招标代理服务发票,我公司已认证抵扣记账,今年对方公司发现之前合同有误,多收了我公司钱,要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#
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7月份红冲了一份4月份已抵扣的发票,对方公司7月份忘记重新把票开回给我们了,这个月不够进项票抵扣,请问是否有留底抵欠这个政策?对方公司这个月把票开给我们,形成的留底税额,我们用这部分留底税额,抵扣欠税,可以吗?#房地产#
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请问下,公司有一笔费用是2021年支付的,然后这个月对方服务器坏了,要把剩余的钱退回给我们,然后要我们全额红冲之前收到的发票,对方再开一张实际使用金额的发票给我们,那后面收到的退回款和发票怎么做分录呢 红冲:借:管理费用 -4716.98 贷:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 银行存款 -5000 收到退回款3939,收到发票1061 这里不知道怎么录进去了#房地产#
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