去年发生的业务已经开票给对方,现在发生销售折让需要我方开红字发票给对方。应该怎么做账?需要调整以前年度损益吗?去年开票给对方时做账分录是借:银行存款 贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税金#商业#
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就是要支付一笔1200万的工程款,发票也开的是1200万,施工电费是我们交的,对方用的电费我们在这个1200万里扣掉了两万,实际支付了1198万,按照票面金额这笔账要怎么做分录合适#其他行业#
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服装上的吊牌 和衣服不是一个厂家生产的 吊牌和衣服的数量也不是匹配的 、 有三个商品的吊牌从厂家做好后 直接给了生成商品的厂家 没有入库到我们公司 但是发票和其他的吊牌一起开给我们了 这个应该怎么做分录比较合理呢?#其他行业#
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因为中标文件里的供货单没有A商品 但是甲方临时需要A商品 我们作为乙方 可以给它从供应商那购进A商品 但是往出给甲方开票的时候就不能开A商品 得开成供货单里有的B商品 (不然甲方不认票) 请问遇到这种情况要怎么解决? 也就是出入库不符 进的A出的B #其他行业#
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您好,我们是小规模,金蝶软件,没有以前年度损益调整,5月份补缴了一个汇算清缴企业所得税,这个如何做账?是自己增加一个以前年度损益调整还是直接用:借利润分配,贷应交税费做?然后做完这个分录还需要调整其他的吗? 第二个问题是发现19年和20年收入做少了,税做多了。19年收入少做83.04,税多做83.04,20年收入少做8.36,税多做8.36,这个需要在21年如何调整?#商业#
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老师 你好 我想问一下 工资计提发放的一个时间 不知道我的理解对不对 麻烦您看看 举个例子:比如说我现在10月份 应该做的是9月份的账 写9月份的凭证分录 那我是不是应该先做发放8月份工资的分录 然后在做计提10月份的分录 然后9月份的时候做的是8月份的会计分录 发放的是7月份的工资 计提的是9月份的工资 是这个意思嘛老师 不好意思有点绕 麻烦您帮忙看看。#商业#
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老师你好,我有一个问题想问您一下 我们公司(物流行业)有一个客户A,他即是供应商也是客户,我们平时都有业务互相往来,9月A与我司合作一起拼一辆货车运输货物,我们找了一个供应商B运输货物,我们向B付运输费100000(我司承担80000,B承担20000),由于9月我司也有把货物交于A运输,货款是50000,A说直接抵扣掉一起拼货车时A公司所承担的运输费,最后向A公司付款30000;请问这几个业务的会计分录我改怎么做#运输业#
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比如说员工A自己租房一年花了1万元,分录就是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 然后借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:银行存款(基本户) 然后将这个1万元合并到员工A本月的工资中合并缴纳个人所得税,对吗?#其他行业#
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老师您好,我们公司其他应收款科目中有一笔两千元的分录需要后期收到的发票冲减。现在是收到了一个快递赔付两千元,我如果做分录到贷:其他应收款,就会把其他应收款做平,但是我又收到了原本其他应收款中的两千元的发票,都做进去的话会导致余额在贷方,请问这种情况要怎么办?#初级#
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老师,请教个问题 甲小规模公司找乙拍摄,拍摄费总共8700。甲9月末公户支付乙定金5000元,10月8日收到乙开出的税票《税票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司该怎么做账,分录怎么写。#其他行业#
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甲小规模公司找乙拍摄,拍摄费总共8700。甲9月末公户支付乙定金5000元,10月8日收到乙开出的税票《税票是甲公司的成本票》,10月9日支付乙尾款3700,甲公司该怎么做账,分录怎么写#出纳#
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