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就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款贷方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借贷相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,贷:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数#出纳#
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用金蝶kis系统,有一笔分录是原材料减少,不用再付款。我借方是主营业务成本红字,贷方原材料减少。或者是我借方主营业务成本红字,原材料也借方红字。两种方法显示借贷不平,我该怎么记这笔分录呢#工业制造#
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公司7月29日充值加油卡5000元,当时已付款,没有收到发票,当时的分录是,借:预付账款 贷:银行存货 现在11月30日,收到发票了,但7月份的凭证已经装订好,接下来的会计分录,在11月份做?还是把7月份的账改了?还是红冲?#建筑工程#
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老师,新公司的装修,设备货物,出差所有东西都是老板个人账户付的款,没有走基本户。只有少量业务走基本户。那老板像公司报销要怎么记分录呢。我做内账,有几个月的单据。都是付款的凭证#工业制造#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做? 厂区不是我们的,是有关单位查封的,我们是中间人 过程中的废品处置费抵顶拆除费#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价 485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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我们公司是一般纳税人,6月邀请建筑公司进行厂区拆除,9月收到了对方的发票“建筑服务·车间拆除”,价485436.89,税14563.11,并先付款10万,12月付款40万,这笔业务分录应该怎么做?#出纳#
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公司购买了一间暂存间,但是货物先放在厂家,后续我们有了销售对象后,再让厂家直接把货物发给对方。现在已经付款5485元,并且对方已经开具了专票,价4853.98,税631.02,这个分录应该怎么做?#出纳#
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