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许老师
坐支是指有现金收入的单位,从本单位收入的现金中直接支付现金的做法。 查看全部回复
2561
李可可
公司办理单位结算卡,只要持卡就可到atm机取现 查看全部回复
1471
西贝老师
1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
1419
patience
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1563
刘淑萍
1、有追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理的应收账款的账面价值【考虑】),dai:现金、银行存款(支付供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)再保理:保理商将应收保理款转让予第三方,借:现金/银行存款/应收账款,dai:应收保理款,差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 (1)初始计量:保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时,借:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),dai:现金、银行存款(支付给供应商的货币资金)、dai:应收保理款—利息调整。 (2)后续计量:持有期间,采用实际利率,按摊余成本计量。计息日,借:应收利息、dai:投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 (3)处置:保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时,借:现金、银行存款(收回买货商的货币资金),dai:应收保理款—成本(保理应收账款的账面价值),并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 (4)若买货商拒绝付款或无力付款,保理商放弃对供应商追索的权力,保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理,借:营业外支出—应收保理款、借:应收保理款—利息调整,dai:应收保理款—成本。 查看全部回复
2383
andy老师
你们的业务实质是什么? 查看全部回复
2851
哈哈老师
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3127
可以,到时再拿着发票报销 查看全部回复
1726
甘老师
刚看到 查看全部回复
1899
税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3312
可以的 查看全部回复
1943
是的,社保和工资要配套一起 查看全部回复
2210
清岚
库存现金和银行存款都可以支付 查看全部回复
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纳入预算范围的做,未纳入预算范围的不做 查看全部回复
2634
单位账上挂现金是指现金支付商务费专家费么 查看全部回复
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tammy老师
是的,让股东把款项存进来 查看全部回复
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借:应收票据 dai:银行存款 查看全部回复
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杨老师
这种行为是现金坐支的行为,违反《中华人民共和国现金管理暂行条例》 查看全部回复
5299
可以的,让对方开个收据 查看全部回复
4796
小妮老师
1、转账在前,在转账时已经按照租赁费账务处理,后期取得发票时间跨度不大可以把发票直接附在凭证后面或原分录红冲按照发票重新做账;2、如果前期按照上述计入后期收到发票又重新入账的,这个月把重复入账的原分录红字冲销,因你们牵涉到库存现金,建议核实完在处理 查看全部回复
2218
可以, 查看全部回复
3534
Lucky
借 事业支出 dai 财政预算收入 查看全部回复
3287
吴萌老师
是个人部分交回了对吗?冲减对应科目,调整至以往年度盈余调整。 查看全部回复
3716
垫付资金部分计入其他应付款,返还时冲销就好 查看全部回复
2521
POS机到账的做 借:银行存款 财务费用 dai:预收账款 查看全部回复
2699
你好同学,平台规定,不同问题单独提问哦 查看全部回复
10102
Harry老师
你好,一般提取超过额度部分,还是可以支取的。 查看全部回复
8332
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3158
把真实情况写清楚就好,不需要特殊的格式 查看全部回复
17517
曹老师CPA
对的 查看全部回复
2581
请问问题是什么呢? 查看全部回复
2688
小小
可以 查看全部回复
3465
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12163
高老师
1.借原材料 dai银行存款 查看全部回复
3670
Annina老师
现金支票 查看全部回复
4242
归老师
福利费吧 不符合工会经费的列支范围。而且工会经费不能以现金形式 一般都是报销形式 查看全部回复
4124
易老师
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
3518
借其他应收款,dai现金 查看全部回复
3388
可以,向股东借借支,然后再归还 查看全部回复
2898
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3900
安叔老师
银行会出具收费10元的凭证,凭那个单据报销即可 查看全部回复
2804
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5657
venus老师
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3193
是的 查看全部回复
4178
张瑞峰
准则上并没有强制规定,看你们公司自己定的会计政策了,超过多少要走银行 查看全部回复
4674
可以申报劳务报酬 查看全部回复
4096
悠悠老师
可以的。不存在坐支情况。 查看全部回复
5777
给什么都可以 查看全部回复
4005
借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
5114
需要 查看全部回复
6158
银行没变更印鉴,只能沿用旧的印鉴。也可上报有关部门,换其他领导印鉴替代。 查看全部回复
9966
小黑
需要计提 查看全部回复
7842
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4554
这样做不对 查看全部回复
4509
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
支付工程款的时候,借:应付账款-工程款 dai:其他应付款-借款单位 查看全部回复
17928
杨老师.
不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
260
理论上是可以开的 查看全部回复
688
现金收付凭证后面付现金收据就行(收现金的情况,公司开收据;付现金的情况,对方开收据给你) 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是社会团体收到捐赠收入 查看全部回复
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正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
969
红字和黑字都可以的 查看全部回复
1158
B公司,借 资本公积 dai 银行存款 查看全部回复
345
孙老师
这200万元的真实性质是什么? 查看全部回复
696
没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
1097
你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
824
可能是忘记写了 查看全部回复
700
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
735
社保的缴费记录查询 查看全部回复
507
木言
这种说法不正确。 注册会计师需要综合考虑多方面因素,包括但不限于内部控制的具体设计和运行有效性、审计风险水平、重要性水平、业务的复杂程度等。即使管理当局可信赖程度高,也仍然需要进行必要的内部控制测试和实质性测试,以获取充分、适当的审计证据,不能盲目地减少实质性测试工作量,以确保审计质量和降低审计风险。不能简单地一概而论,而要根据具体情况进行谨慎判断和决策。 查看全部回复
876
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
784
燕子老师
现金对不上,要查一下当月的原始凭证是不是有未记账的收入或者支出 查看全部回复
350
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
505
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
1001
非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
603
对 查看全部回复
1088
用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
668
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
648
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
817
你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
917
李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
764
需要写 查看全部回复
1364
现金支出凭证?是指支出证明么 查看全部回复
1346
这个看公司的制度规定 查看全部回复
611
走账? 查看全部回复
1352
同学你好,如果不是差额征税的话就是全额哦 查看全部回复
695
云峰老师
你好同学,写单位 查看全部回复
770
夏老师
看公司内部要求,一般是要写支出凭证,后附发票。盖现金付讫章 查看全部回复
1329
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
1360
换算? 查看全部回复
842
某某停车场 查看全部回复
1090
现金支出凭证 查看全部回复
645
放在记账凭证后面 查看全部回复
862
支出的用途是什么 查看全部回复
1240
王佳丽
接着 查看全部回复
547
收款人怎么填,填快递公司 查看全部回复
473
745
你们款付了吗 查看全部回复
720
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