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秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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燕子老师
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
869
杨老师
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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个人去税务局代开发票,个税税务局已经缴纳过了,单位就不需要再帮他们代扣代缴 查看全部回复
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你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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打包站是一个建筑物? 查看全部回复
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蓝老师
同样按照流程正常做账即可。 查看全部回复
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要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
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会计账务处理必须进固定资产 查看全部回复
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这样不能税前扣除 公司可以帮他开 税费公司承担 就可以了 一般房东也愿意 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
2008
云峰老师
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
可以 查看全部回复
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对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1127
andy老师
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
1829
王苗苗老师
是异地施工 查看全部回复
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patience
稍等 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
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是公司出售了育苗车 查看全部回复
2002
税务师晓雨
大修理支出照常计提折旧 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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支付给客户的违约金不需要对方开发票 查看全部回复
1153
安叔老师
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处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2053
购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1496
李伟老师
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1440
在的 查看全部回复
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你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
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款项收了么 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
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用的是小企业会计准则,不用通过以前年度损益调整科目,可以做到利润分配未分配利润中 查看全部回复
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不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
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因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
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服务提供完成了么 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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支付公司还让开完税证明也是在税务大厅开吗,可以在税务大厅开完税证明 查看全部回复
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开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
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可以的,汇算清缴前取得发票都可以 查看全部回复
1578
不需要 查看全部回复
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根据收到的发票入账 查看全部回复
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税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
1622
甲方抵扣么 查看全部回复
1459
你这是只做到内账中吗 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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一般是咨询费 借:管理费用-咨询费等 dai:银行存款等 查看全部回复
1605
是发生的什么交易 查看全部回复
2065
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1755
购入固定资产时,借 固定资产 dai 应付账款等。出售时,借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项,固定资产清理的余额再转到资产处置损益科目 查看全部回复
1665
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
2004
都可以 查看全部回复
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可以的,合规 查看全部回复
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可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1595
同学你好,你之前开票的时候账务处理是怎样的呢? 查看全部回复
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同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1664
1月份开始 查看全部回复
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现代服务里面的经纪代理服务*佣金 查看全部回复
1871
910
你们是免税采买的吗、 查看全部回复
1897
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1869
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1145
登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
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是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
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不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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不是的,对外开具的发票不含税金额是收入 查看全部回复
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工程发票备注栏必须备注工程名称和工程地点,开票名称上不必须写项目名称 查看全部回复
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会计原则上不能 查看全部回复
1574
代开的发票税率是多少,1% 查看全部回复
1108
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1938
如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
1708
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
1825
在本期调整,借 在建工程 dai 固定资产,摘要栏备注清楚 查看全部回复
1821
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1125
如果是根据发票报销入账的话,按照520元入账。 查看全部回复
2838
如果公司是按照取得发票的时间顺序入账的,25号之后入账 查看全部回复
2237
电子税务局-我要办税-发票使用-网上申领开通申请 查看全部回复
1191
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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