之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#服务业#
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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票,前期有进项税可认证抵扣,税务网站只申报了增值税及随增增值税为0,但因失误未做账处理,没有记入相应营业收入等,对方也没有付款,年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题,开给对方的普票也拿回,若将23年票红冲再重新开具,账务该怎么处理?10月税务该怎么申报?#商业#
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老师您好,21年4月重新建账,1-3月有些科目没有余额,例如主营业务收入1-3月没做,造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入,汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题,怎么处理?#高新企业#
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现在有家公司刚接过来的,前任会计21年的银行流水都没做收入,全部放在收款,差不多两百万,现在客户说他是要交税的,要做无票收入的,去年没有和会计沟通好,现在就想问一下怎么处理比较好,要是改账的话工作量又怕太大了,去年的报表和年报又都要改,还有就是他家账上面一堆和个人发生的流水,都是十几二十万的,和公户转来转去交易的,怎么样能把这些人都平掉呢#其他行业#
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想问下如果因为年报没有报然后异常了,该怎么处理呢,他说让我带报表去,但是一直是没有经营的情况该怎么办呢。难道都填零嘛,因为工商年报异常,20年列入的,他说不允许填零,我该怎么处理呢,税务登记怎么知道自己有没有做税务登记呢#工业制造#
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对商业企业来说,因春节等因素。第一季度为其经营旺季。按目前的会计年度设置,企业在12月结束后开始编制年报。又恰逢经营旺季。很难抽出专门时间认真编制报表。从而影响报表质量。有的企业还有调节利润的冲动。如果将此类商业企业的会计年度变更为从4月1日到次年的3月31日,是不是更好呢?#出纳#
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