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Annina老师
有的公司规定日常现金可以留存1000或者2000的,多的存入银行 查看全部回复
4083
Yan
生产成本 查看全部回复
3531
需要开票 查看全部回复
2848
借管理费用-推广费,应交税费-应交增值税(进项税),dai银行存款 查看全部回复
3566
借在建工程-其他费用 查看全部回复
4169
报了个税,就有工资的 查看全部回复
3641
看单位规定,可以存也可以不存 查看全部回复
2952
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5440
是的 查看全部回复
3228
大宁老师
计提结转指的是那些,日常用的吗? 查看全部回复
3550
venus老师
有,开了发票就要配备合同,更规范 查看全部回复
3112
你说的单价是销售单价还是成本单价,销售单价的话,不确定是不影响销售出库的,业务系统和财务系统按照销售数量出库做成本就可;成本单价不确定的话,你们可以按照产品的同类产品的平均单价或者通用单价先行暂估出库,待成本确认完毕后再红冲重新出库 查看全部回复
3967
借现金,dai管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税)dai其他应收款 查看全部回复
4429
陈米老师
按谁借谁还的原则,还款是也应由该名职工按原渠道还款,分录借记库存现金,dai记其他应收款-某职工10000。 查看全部回复
3918
可以计入往来款 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2951
您好,建议您联系平台专业工作人员哦 查看全部回复
3954
返利给供货商,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
3893
易老师
机票总价多少 查看全部回复
3927
微尘
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5354
记入其他业务收入缴纳增值税 查看全部回复
2918
不用申报 查看全部回复
4491
建议退回让对方重新开具 查看全部回复
3029
借:其他应收款 dai:现金或银行存款 等到实际使用时再冲其他应收款 查看全部回复
2981
第四个银行有资金往来,就是没做进账里嘛? 查看全部回复
3520
而已老师
是这个工程的利润吗 查看全部回复
3070
高老师
7000是含税的金额吗 查看全部回复
4407
结转本年利润 查看全部回复
4302
这个个人要开劳务发票,代扣个税 查看全部回复
5131
退回的冲管理费用 查看全部回复
3166
要 查看全部回复
2595
需要 查看全部回复
3045
安叔老师
与计提的金额有差额么,后面按照实际金额差调整即可 查看全部回复
3883
莹老师
是否需要上交财政,就要看所属财政的要求了 查看全部回复
3732
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
3427
那个多?多多少?差额原因? 查看全部回复
3873
如果只是付款 借:应付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
3156
对方开票本该对方交的税你们承担了,做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
4026
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
3746
若鱼老师
不可以的,需要开成分公司的票 查看全部回复
3087
Wdy
不包括 查看全部回复
3590
借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
3025
营业外支出 查看全部回复
3512
假如原来的应付账款余额在dai方,调整借应付账款-原,dai应付账款-新名字 查看全部回复
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如果年初一次支付全年房租 借,预付账款 dai,银行存款 每月摊销时 借,管理费用等 dai,预付账款 查看全部回复
3220
费用没有发票的正常做账,所得税调增就好 查看全部回复
3884
计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬 查看全部回复
3197
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3570
是这样的 查看全部回复
3807
可以让个体代开加工费发票给你们做成本的 查看全部回复
4134
进成本 查看全部回复
3061
属于去年的费用就做到去年 查看全部回复
3450
没有业务可以0申报 查看全部回复
3186
个人代开佣金发票个哦单位就可以 查看全部回复
3469
dai款是公司对公账户还的还是大人私人卡还的 查看全部回复
3391
金额有点大,可以现金还,相关还款资料要齐全 查看全部回复
2724
冲减计提的就好 查看全部回复
3505
你申报的缴费基数是多少就填多少 查看全部回复
4760
如果欠工资,计入其他应付款 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3233
可以 查看全部回复
2101
押金最终是要归还的,计入其他应收款,归还时冲其他应收款 查看全部回复
4361
这个没有什么风险的,就是银行的联系人 查看全部回复
12937
如果是公司经营业务,可以根据实际发生金额报销,和领导签订一个用车协议 查看全部回复
6836
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3389
冯冯
对的 查看全部回复
3332
报销借管理费用1000,其他应收款-员工500,dai其他应收款1500 查看全部回复
2980
与分公司签订合同,作废与总公司的合同 查看全部回复
3227
计入往来科目 查看全部回复
4183
3057
3976
盘亏原因呢? 查看全部回复
3509
房租多少 可以 查看全部回复
3431
未支付的不做账 查看全部回复
2871
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3837
可以入账,到不能税前扣除。建议退回重新开具,开公司抬头的发票 查看全部回复
4175
3322
按照期限摊销至制造费用 查看全部回复
3053
长期0申报可能会被稽查的 查看全部回复
3351
筱粒老师
手续费不需要单独计提 查看全部回复
4534
你好,同学。 之前的经济业务没有入账,可以补录,不影响决算,你是通过以前年度盈余调整进行补录处理的。 查看全部回复
3330
按照期限分摊至每月的费用 查看全部回复
4127
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3831
做福利费 查看全部回复
3689
清岚
村民代开发票 查看全部回复
5272
借利润分配-应付股利,dai应付股利 查看全部回复
4627
那账务也不需要处理,可以冲销当期费用 查看全部回复
3836
*文化服务*活动组织服务 查看全部回复
5024
一般专票是需要对公转账的,如果收现金,备注栏可以不用写 查看全部回复
11144
0申报 查看全部回复
2477
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
承包出去只是动作,不用处理,有相关收支再处理 查看全部回复
2531
招待费不可以 查看全部回复
3586
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3763
入到2021年12月,2022年1月拿到发票附在12月那笔凭证之后 查看全部回复
3991
你这个说来话长,简单说 查看全部回复
3268
把现金流量表改平,再申报。 查看全部回复
3609
借:银行存款,dai:其他应付款-老板名 查看全部回复
3710
按实际支付租赁入账就好 查看全部回复
一般纳税人的话 :专票借:管理费用 -办公费566.04 借:应交税费(应交增值税-进项税额)33.96 dai:银行存款600 查看全部回复
4557
要看你们单位是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3283
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