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Annina老师
原材料-辅料 查看全部回复
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开票是根据业务来的 查看全部回复
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andy老师
如果金额很小直接记到现在就可以,如果金额很大,适用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整,同时更正税务报表,做专项申请退税 查看全部回复
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税务师晓雨
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
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COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以把法人0申请 查看全部回复
4813
夏老师
进口增值税和进口关税会计分录如下: 借:库存商品或原材料(采购价+关税等) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
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相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
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库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
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这样结转的目的,是为了更清晰的知道全年累计盈利多少或者全年累计亏损多少。 查看全部回复
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小黑
购买设备 借固定资产 进项 dai钱 装修款 借长期待摊费用 dai 钱 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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进营业外收入 查看全部回复
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分录不一样。建设方,是房地产企业就在开发成本。其他企业在在建工程。 查看全部回复
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如果使用的是工会会计制度,没有本年利润的科目 查看全部回复
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已入库的可以出库 查看全部回复
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这个是双方约定的 查看全部回复
4878
借管理费用-办公费 查看全部回复
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是的,账上也需要做虚拟库 查看全部回复
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开票的时候借应收账款dai主营业务收入dai应交税费。收到谁的利息。就借银行存款dai应收账款。 查看全部回复
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没开发票的,月末入库单暂估入帐 查看全部回复
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应付帐款要和供应商对一下余额 查看全部回复
3241
李伟老师
做表格登记就好,会计分录就两个,这个就不说了 查看全部回复
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如果外包公司从苏宁购进了材料,那么苏宁应该给外包公司开票,外包公司确认购进原材料,销售给客户,外包公司确认收入,让苏宁把钱打给外包公司就可以 查看全部回复
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如果是会费收入,借:银行存款/库存现金 dai:会费收入 如果是工会返款,借:银行存款 dai:拨缴经费收入 查看全部回复
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可以直接借:管理费用-开办费,dai:银行存款 查看全部回复
4180
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
高老师
你好,固定资产提足折旧后仍继续使用的,不再计提折旧。 查看全部回复
8585
你好,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3877
有材料销售业务的,可以开 查看全部回复
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借管理费用-办公费,dai银行存款 查看全部回复
5788
你好,有未完工产品 查看全部回复
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只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费项目的专票都可以抵扣 查看全部回复
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你好,你是咨询报销款的分录? 查看全部回复
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没有发票的采购,凭合同,采购申请单,入库单做账 查看全部回复
3618
借固定资产dai银行存款 查看全部回复
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你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
你好,金额大吗? 查看全部回复
4165
营业执照。劳动合同等,还是打社保局电话。一次问清楚。 查看全部回复
4031
退回重开 查看全部回复
5007
总公司的人在分公司交社保吗?还是分公司自己人的社保? 查看全部回复
5052
借材料,dai应付账款,借应付账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
3997
挂账,借材料,dai应付账款,表是材料买了,公司没有付钱 查看全部回复
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你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4092
借银行存款dai营业收入,应交税费 查看全部回复
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税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
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具体建议问问当地工商大厅 查看全部回复
4395
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
3338
备注栏备注工程名称和工程地址 查看全部回复
3448
你好,你参考下 查看全部回复
4104
1、做账最起码把借dai写平。2、一般纳税人能抵扣进项,计入成本费用的都是不含金额。3、摊销,如果是租赁办公司中途装修,按照合同约定租期,确认摊销年限 查看全部回复
2870
借:资产处置费用 固定资产累计折旧 dai:固定资产 借:银行存款 dai:应缴财政款 查看全部回复
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你好,需要成本核算,成品所用的直接材料、直接人工及分摊的制造费用 查看全部回复
4083
王苗苗老师
资产负债表日,“合同结算”科目的期末余额在借方的,根据其流动性,在 资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目;期末余额在dai方的,根据其流动性,在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
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会计做账不是只看发票,需要结合业务去判断的 查看全部回复
3823
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12450
租的场地吗? 查看全部回复
4202
你好,可以红冲错误的计提分录,再按正确的计提。也可以补提 查看全部回复
4380
记招待费。 查看全部回复
4482
借工程施工-设备租赁费,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai应付账款 查看全部回复
3242
产成品入库,结转销售成本 查看全部回复
2560
你是哪方 查看全部回复
4048
借管理费用-工会经费,dai应付职工薪酬-工会经费,借应付职工薪酬-工会经费,dai银行存款 查看全部回复
4767
企业处于筹办期发生的相关费用可以进管理费用-开办费列支 查看全部回复
3337
如果你是重新建账,应该按照实际盘点的数据确认数据期初数,就可以 查看全部回复
4792
哈哈老师
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
你好,是房租? 查看全部回复
2884
你好,如果录入后出现负库存与盘点的数量就不一致了,说明有错误 查看全部回复
3736
李钢老师
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
装修费,不进固定资产,进长期待摊费用 查看全部回复
8974
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4098
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
你好,借:其他应收款 dai:现金/银行存款等 查看全部回复
3253
无偿属于捐赠 查看全部回复
4554
6152
最好备注上 查看全部回复
4334
你好,如果购进的货物是为了增加附加值加工之后再销售的计入原材料,如果购进的货物是为了直接销售计入库存商品。 查看全部回复
4667
你好,红字发票入帐,会计科目与方向与上月入帐的一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3240
借:应交税费——待转销项税额 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3803
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
4502
价格制定看情况的:1、参考市场同一品牌的价格,或者相同档次的产品价格,能赚多少,就看自己的成本是多少。2、自主定价,看公司要赚多少利润,然后计算销售价格 查看全部回复
3772
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
5098
您好,正常情况下,装修公司都是可以自己开发票的,如果是个人给你们装修的,可以去税局代开 查看全部回复
7016
你好 查看全部回复
4481
是的,一般纳税人的增值税月末需要结转的 查看全部回复
4243
这个操作当然是可以的 查看全部回复
9723
借其它应收款一Bdai银行存款,发票重新开具 查看全部回复
3633
你好,包括生产过程中全部的料工费,产成品单价=(材料费+人工费+制造费用)/完工入库产成品的数量 查看全部回复
4021
不用 查看全部回复
3680
借银行存款dai交易性金融资产,投资收益 查看全部回复
3557
交易性金融资产核算 查看全部回复
4634
交割手续费记财务费用 查看全部回复
2785
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3741
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4653
你好,是小规模? 查看全部回复
4067
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
5541
借管理费用—办公费 ,dai银行存款/现金 查看全部回复
4135
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
3363
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