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归老师
公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 销项税 查看全部回复
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哈哈老师
没问题发票是可以抵扣的 查看全部回复
6849
Annina老师
支付方按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用—办公费 dai:银行存款 抵扣时 借:应交税费—应交增值税 dai:管理费用—办公费 查看全部回复
5661
李伟老师
定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
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购买时进入地址易耗品/机物料消耗 领用时进制造费用 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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不影响征信的1、票据法规定:到期日起,十日内付款就不算逾期(节假日顺延) 2、票据业务在银行属于表外业务,一般不会上报人行,银行垫付之后才会把票据转为短期dai款 上报 查看全部回复
5130
收到的租赁费除以1+税率确认收入 折旧费确认成本 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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记入到其他应收款里面 查看全部回复
5652
可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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可以进福利费 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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借:预付账款 其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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借:工程施工—间接费用—临时设施费 dai:银行存款等 查看全部回复
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原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢 查看全部回复
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支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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同一家银行么? 查看全部回复
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成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
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需要调整以前年度损益 查看全部回复
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在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
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借管理费用-离职补偿金,dai应付职工薪酬-离职补偿金,借应付职工薪酬-离职补偿金,dai银行存款 查看全部回复
7713
你们是代销POS机的么? 查看全部回复
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招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
5085
七七
借固定资产清理,累计折旧。dai固定资产;扔掉的费用收入通过固定资产清理归集,最后通过营业外支出转出 查看全部回复
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多少钱? 500以下不用发票 超过500需要他去税局代开发票的 做账的话根据金额大小 进低值易耗品或者固定资产 查看全部回复
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李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
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借:短期投资 dai:银行存款 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5265
承兑汇票 查看全部回复
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借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
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而已老师
让对方出具代付款协议 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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这个是没关系的 查看全部回复
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可能是你开通了无卡交易功能,建议你咨询一下开户行 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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分公司是否独立核算? 查看全部回复
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借:销售费用-低值易耗品 dai:银行存款 查看全部回复
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长期待摊费用 查看全部回复
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您说的是哪个明细呢? 查看全部回复
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以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
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兼职按照劳务费劲计算个税 查看全部回复
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借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5517
对 查看全部回复
8307
您好 查看全部回复
5751
可以在税前扣除 查看全部回复
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可以,没问题 查看全部回复
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5490
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
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可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4752
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
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不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4590
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6534
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6237
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
6723
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6957
潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5572
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4149
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4896
公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5967
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5166
3969
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4032
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4275
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4707
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4329
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4554
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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