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答疑老师:许老师
方便拍照吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
2000是营业收入么 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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答疑老师:patience
您好,平台上不能发送文档,如果有需要请联系平台客服或者在平台上搜一下,看有没有汇算清缴的表格 查看全部回复
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答疑老师:小小
就是弄一个月份或者日期,然后一个收入的金额,一个支出的金额,然后弄一个余额 查看全部回复
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报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
汇总的话直接Excel用求和公式就好 查看全部回复
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不同的行业不同的企业,成本的计算表格是不一样的,你可以根据自己的实际费用支出成本列个表格,比如水电,房卡,清洁费用等明细列支 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以去首页找客服要的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
没有的 查看全部回复
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不能改数据 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
是 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
末级科目余额表,就是常说的科目余额表,只不过科目去到最末一级。你把帐上科目的余额,列出来即可。 查看全部回复
浏览:23697
答疑老师:哈哈老师
既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
浏览:8586
借:原材料、库存商品等dai:待处理财产损溢—待处理流动资产损溢 盘盈的存货,通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的,盘盈的存货,按规定报经批准后,做如下处理:借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢dai:管理费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以看到吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
原来的分录是什么 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好:把多转的那部份金额红字冲红就可以 借:应交税金-应交增值税(多转金额负数),dai:营业外收入(多转金额负数) 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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