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假设我入职的公司上一手会计没有把23年12月计提的未开票收入做未开票申报,导致24年1月账面冲回时企业所得税与增值税财报无法对上,如果我在1月按照正常计提收入销账做未开票收入申报的话,根据税局规定未开票收入申报数不能为负数,请问这种情况如何处理?#其他行业#
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金融机构固定资产折旧问题。我们这里内部规定,党组织工作经费产生的费用支出,需要一次性计入该科目进行核算,这种情况下,我们以此费用购置的固定资产,能否使用加速折旧一次性全部折完并计入当期费用?#出纳#
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老师 对方上个月卖了我26万的配件,已经开了发票,这里面包含4万的赠送,我确认了26万的应付,但是他们上个月全额开的,后来这个月给开了4万的负数发票,我的应付就少了4万,我这个月如何做账务处理#出纳#
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如果去年盈利的话,净利润是盈利的话,那么就要提取法定盈余公积10%,那今年又亏损了怎么办呢?这净利润为负数,那那个盈余公积是不是还要转到未分配利润?具体是个什么情况,这个是个怎么解释的。#工业制造#
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数电发票限额,有一笔发票开不出来,7月份送货销售但是未收到货款,8月份开发票,我如果7月份确认收入和成本,那我就需要填增值税未开票收入,我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数,这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品,8月份在随着发票做收入成本,这样风险大吗#商业#
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