我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作:我们给A提供海外仓服务(我司只和A对接),他按我司报价正常付款,我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么?会不会构成虚开发票?需要怎么处理比较好?#出纳#
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请老师帮我看看我这样申报对不对,房地产企业,同时不征税发票,征税发票都开了。 已经交房了,交完全款的就开了征税发票,只交了首付款走按揭的就开的不含税发票 附表一后面问号的数字是系统带出来,但是算了一下也不是9个点,请老师帮我看看,谢谢🙏#房地产#
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我们公司月末与供应商对账,假如我们截止月末应付账款是5元,对方应收账款是4元,然后这是系统上四舍五入后的差异,我们想调账,借应付账款,贷营业外收入,但是我不能在总账里面直接做,我是应该从付款单里面做,还是从应付单里面做呢?#其他行业#
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我们公司是广告行业的,公司名下有台车,去年买的时候交过车险了,今年到期了,还要交车险。我们7.11付过车险了,开具电子发票给我的发票上金额5780.01元,银行付款金额是6140.01元,开具的电子上面备注代收车船税360元,所属期2022.1—2022.12月是不是我今年就不用在申报车船税了,之前季度申报的时候系统提醒我要申报车船税,一年3600元,我是上海车牌,车排量6.8#服务业#
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我单位在上月购买了一个525w的固定资产,实际付款300 w,已记入到固定资产系统,当时做了300w应付账款,225w应付暂估,这个月又付了剩下的225w尾款,请问要怎么做分录呢?是要把之前的暂估冲掉吗?#高新企业#
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购入人脸识别门禁系统,合同金额2万,预付6000,开的6000的票,发票入账办公费,后来验收后付款12000,开了12000的票,入的固定资产,还有2000质保金,分两年付,一年1000,最近刚付1000,开了1000的票,发票开的也是门禁系统,请问这个票要怎么入账呢#工业制造#
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就是我们计提社保的时候,由于人力系统计算的原因,应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分,在做社保付款凭证时,银行存款贷方科目比网银扣缴多1分,应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后,借贷相平,现在就是银行存款比实际多1分,请问可以做借:管理费用 -0.01,贷:银行存款 -0.01吗 请问银行存款科目是否可以做贷方负数#出纳#
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用金蝶kis系统,有一笔分录是原材料减少,不用再付款。我借方是主营业务成本红字,贷方原材料减少。或者是我借方主营业务成本红字,原材料也借方红字。两种方法显示借贷不平,我该怎么记这笔分录呢#工业制造#
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