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小黑
按照实际情况申报,8月发工资了,就申报,没得就0申报 查看全部回复
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可以电子税务局补申报,选中所属期,如果不能就去大厅填表申报 查看全部回复
5006
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13741
夏老师
首先进行人员信息采集,工资薪金的个税点综合申报,录入数据,重新计算,申报 查看全部回复
3894
悠悠老师
1不一定自动。2税率以企业身份/经营业务有关。与开票金额多少无关。举例,同样是销售钢材。小规模时税率是3%(现是l%),一般纳税人是13%。 查看全部回复
5185
andy老师
如果是之前没有抵减,现在可以抵减 查看全部回复
5441
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
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不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
5845
含税 查看全部回复
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根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5494
Annina老师
1200 查看全部回复
3853
潇洒老师
社保现在入税了,税务局自动比例扣除 查看全部回复
4377
不需要 查看全部回复
3332
3738
合并到7月申报 查看全部回复
4911
一般纳税人吗? 查看全部回复
3822
开票根据单位业务来开 查看全部回复
4163
你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
3981
开票收入怎么会大于帐上收入,说一下 查看全部回复
4307
按实际发放工资申报 查看全部回复
5114
税务师晓雨
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4740
人力资源官网 查看全部回复
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可以更正申报,老人1个老人和2个老人的都是扣除2000呢 查看全部回复
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可以 查看全部回复
5526
0申报 查看全部回复
3715
你按照7月工资表申报 查看全部回复
5070
可以把法人0申请 查看全部回复
4822
你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
4843
你们是小规模纳税人还是一般纳税人 针对不同的税在计提的时候是有所不同的 查看全部回复
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员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4362
王苗苗老师
看税局给你核定的有哪些税种就申报哪些税种,如果有的税种未核定,但是发生相关税种的纳税义务,应该核定相关信息进行申报 查看全部回复
3731
你是什么行业?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
3674
不用交 查看全部回复
4025
不申报意思是你未按照税局规定申报期限申报 查看全部回复
3216
工资、劳务报酬都需要申报个税的 查看全部回复
4133
基数最低是你当地社平工资的60%。 查看全部回复
3856
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9433
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
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百分之七 查看全部回复
9716
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
李伟老师
做账的话首先需要把银行对账单打印出来,按照银行对账单把银行账补齐。然后再把公司发生的费用也都补做到账里。 查看全部回复
5419
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4942
增值税不需要计提,不知道你是怎么理解计提增值税的。如果理解错了,那没办法沟通 查看全部回复
4695
该销售是指开票收入+未开票收入的不含税销售额 查看全部回复
3920
你好,替甲方垫付的税费,当时做帐了 没有? 查看全部回复
3744
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
5010
这是银行规定 查看全部回复
4784
是的 查看全部回复
5352
根据财务报表数据填 查看全部回复
5059
可以写个说明,或者和工商确认一下是否认可这样的实缴方式 查看全部回复
4297
不可以 查看全部回复
4556
一般纳税人13%。小规模纳税人3%。 查看全部回复
5832
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5880
Amy老师
普通发票是不能抵扣的 查看全部回复
3896
公司卖需要 查看全部回复
3880
公司交企业所得税 查看全部回复
3639
高老师
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5647
大厅补申报 查看全部回复
4300
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税专用发票进项税额可以抵扣,税额不能计入成本,做帐时需要写分录。 查看全部回复
4630
3733
你好, 申报成功后,如需更正已申报的报表,可通过以下两个途径启动更正申报: 1、选择需要更正的税款所属期及报表类型,进入【4.申报表报送】界面启动更正。 2、点击【查询统计】-【单位申报记录查询】查询需要更正的属期,选择需要更正的报表类型后点击【启动更正】按钮启动更正,启动更正成功后,系统自动转入收入及减除费用填写界面,完成对扣缴报告表的数据修改后,在申报表报送界面自动生成申报表并完成申报报送。 温馨提示:综合所得更正往期申报,目前系统不允许新增人员,若要新增人员,需前往办税服务厅更正。年中更正申报成功后,需要对后期申报表进行逐月更正,否则将影响后期申报表的累计计算税功能。 查看全部回复
9359
日常费用都可以 查看全部回复
5322
赡养父母。子女教育。房屋租金。大病医疗。继续教育。 查看全部回复
3873
你在已申报界面看看旁边有个更正申报 查看全部回复
3131
8月工资扣8月社保个人部份,8月申报8月交 查看全部回复
5642
你好,次月的十五日内 查看全部回复
3986
4004
有的可以在电子税务局更正申报如果不能在电子税务局更正申报需到大厅更正申报。 查看全部回复
3903
更正申报 查看全部回复
4108
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4731
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
你买的鲜活的什么? 查看全部回复
6510
所有的税种都是税局核定的,在电子税务局核定信息里面查 查看全部回复
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对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
4252
税务局大厅 查看全部回复
4875
哈哈老师
增值税是对你增值的部分交税,是价外税 查看全部回复
3426
点儿老师
一般记账完成出报表后申报,确保数据正确性 查看全部回复
5113
4213
下载自然人税收管理系统扣缴客户端进行申报个税 查看全部回复
4412
没发工资的,法人0申报 查看全部回复
5241
先做税务登记 查看全部回复
4928
小规模季度45万以内开普票的,免增值税附加税 查看全部回复
5191
你好,税费申报及缴纳 查看全部回复
3007
6065
一般纳税人是这样,小规模纳税人普通发票有免税额度 查看全部回复
3606
建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12468
你好,含税金额/(1+税率)*税率 查看全部回复
3835
这个建议咨询12366UK专线指导 查看全部回复
3795
代开发票 查看全部回复
5359
你好,你是想问一般纳税人的增值税结转? 查看全部回复
3398
你好,小规模纳税人季度收入不超过45万且没有开具专用发票的,可以享受减免税部分增值税额转入营业外收入 查看全部回复
6005
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
房屋租赁的增值税税率是5%。 查看全部回复
4005
因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
4187
你看看本月前半月开了多少? 查看全部回复
3074
开普票月不超10万的,不交增值税 查看全部回复
4702
在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
4180
如果你们那里开通了网上逾期申报,就可以的。你可以在电子税务局找找有没有相关模块 查看全部回复
4128
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